你好! 不勾选就不抵扣,不抵扣就不需要转出进项税。

老师好,我们有一笔进项票,已在认证系统认证抵扣,现在领导让进项转出,那做分录是: 1、借:销售费用 100 应交税费—应交增值税(进项税额)13 贷:银行存款 113 2、借:销售费用 13 贷:应交税费—应交增值税—进项税额转出 13 老师,这样对吗
老师,职工食堂的煤气费专票,不能抵扣进项税 我可以直接做分录吗 借:管理费用-职工福利费422.06(含税金额) 贷:银行存款422.06
收到增值税专用发票,入账时,不管有没有认证,都先借:原材料/费用等 应交税费—应交增值税—未认证进项税额 贷:应付账款/银行存款。 然后等到认证了,就直接一笔做借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应交税费—应交增值税—未认证进项税额,这样可以吗?
老师,公司购了一些红酒,我直接计入借:福利费11076,借:进项税1274.23,贷:银行存款11076,贷:进项税额转出1274.23,这样做可以吗?专用发票需要认证抵扣吗?
老师,取得一张专票含税100元,是计入福利费的,直接做账 借:福利费100 贷:银行存款100 勾选的时候选“不抵扣勾选”,然后选“集体福利或个人消费”,这种方法是不是也可行?不用非得做到“进项税额”,然后再做“进项税额转出”吧
请问老师,个体户申报工商年报里面的资金数额填哪里的数
住宿行业,携程收入要全额做账吗?借:银行存款,借:销售费用,贷:主营业务收入全额吗?贷应交税费,这样做吗
退个税的手续费怎么做账
请问老师 在网上购买预付卡 京东超市卡 取得普通发票 如何入账 会计分录怎么写
老师,非独生子女赡养老人,其中一个子女填了平均分摊1500,还有一个子女填不上了,是怎么回事,老师您知道吗?
老师就是23年有个跨区域涉税事项没有缴纳印花税 那现在税务局查出让缴纳印花税 那么是在跨区域登录进去缴纳还是在我们正常公司税务局进去 缴纳印花税呢
请问老师年收入小于12万免汇算吗?
公司的车,拿去报废市场处置,残值要交增值税嘛
公司没有挂车辆,员工出差开自己的电车开的充电发票能报销吗
老师,请问租赁厂房,房东不开票,我们自己去税务局开票,能开吗,需要哪些资料
那直接借福利费贷银行存款就行了?滞留票不是会影响企业信用嘛?
不会,不勾选就不抵扣,如果你要做进项税转出的话,就需要勾选认证。都是可以的哈
好的,老师
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