你好,卖车的话就是增值税附加税,增值税是13%

小规格纳税人销售2021年初购买的小汽车,买的时候没有抵扣过进项(因为是小规模),现在出售,申报表怎么填?税率多少?
老师你好,我公司是一般纳税人,现在要出售自己使用过的固定资产小汽车,购进的时候没有抵扣进项,对方开的是普票,那我现在出售的时候税率按多少来开票,交多少税呢?
公司购买了一辆小汽车40万,一年后现在以20万对外销售,需要交哪些税?税率多少?
一般纳税人出售使用过的汽车,汽车购买时已经抵扣增值税,现在出售,但是未开票,申报增值税应该填在哪里?
一般纳税人购买车辆,购买时抵扣了进项,现在转让了车子,卖给了个人,这个要缴纳印花税吗?按照哪个标准缴纳,税率是多少
你好,当月计提社保当月缴纳和当月计提社保,次月缴纳。 我总结的这两种处理方式正确吗?
请问这次企业所得税变化的职工薪酬填写项目还怎么具体填?如果填错了已经申报完成下期还能改吗?
旅客运输服务,高铁,飞机这些为什么要自动填入? 电脑这边是带不出来的吗?
老师你好,房地产公司的预付账款科目的设置想向老师请教一下,假设阳光公司是预付账款的公司,一级科目是预付账款,二级科目是单位,阳光公司应该是三级科目,还是直接让阳光公司进到辅助核算科目。然后再辅助核算阳光公司干的a项目或者b项目。
请问集团公司承揽了燃气管网改造项目,是业主方,我们公司是集团下面的子公司与建设管理公司签订服务协议,服务主要为派遣专业人员负责项目服务,计量支付,政府文件提交结算,居民沟通协调工作等。我们公司是否可以对项目的勘察、设计、监理作为成本入账
老师首笔退税是不是哪票单证齐全退哪票呀。,
老师,管理费用可以后面可以跟水电费和物业费一起吗?
老师,我们是卖车的,宿营车,线路车,就是怎么核算每个月挣了多少钱?
房地产中介开票现代服务*服务费需要缴纳印花税吗?没有税种认定
朴老师朴老师 简单说,就是工资算的是 “订单做完时的人工”,入库算的是 “哪个月进仓库的数量”,两者时间不一样,不能硬凑。 你就记住两步: 机台工资:做了多少件 × 每件工价(比如做 1000 件,每件 3 元,工资就是 3000 元)。 裁剪、质检工资:把他们当月总工资,按 “这个订单做了多少件 ÷ 当月所有订单总件数” 来分摊(比如裁剪质检月工资 9000 元,当月总共做了 5000 件,你这个订单做了 1000 件,就分摊 1800 元)。
好的,之前的进项税不需要转出嘛,只是现在按照卖价交13%的增值税是吗?如果当时没有抵扣进项税,就可以按照2%交增值税哇
是的,没错,就是你说的这个意思
好的谢谢
不客气,帮忙给个五星好评