同学,你好 借:银行存款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费 负数
老师,我一开始确认收入是按照销售额确认的,借应收贷主营业务收入。银行到账做借银行贷应收。手续费做借费用贷应收,但是退货退款我没有做账。导致了应收账款贷方出现了余额。请问老师退货怎么做凭证? 退货应该是做借应收贷银行,还是做借应收红字贷主营业务收入红字,银行不用管?
老师,我上个月做了一笔确认收入的分录。然后这个月我要把这笔钱退还给对方单位。上个月的分录是借银行存款。贷主营业务收入。应交税费应交增值税。这个月我退还给对方单位钱的时候。贷方记银行存款。因为是用友软件,所以我搞不太清楚,我的营业收入和应交税费,应该记到借方。还是应该借到贷方红字。
请问老师退货红冲发票,但是钱需要下个月才退出去,请问这个月分录怎么做?进来的时候是借:银行存款 贷:主营主务收入 应交税费 别人买我们的东西,现在需要退货,然后我已经把它红冲掉了,钱在下个月才退,这个月的分录不会做
请问老师,就是发生退货的时候,软件做账是不是直接相同方向红字啊,比如我收入的时候是借 ,银行存款,贷主营业务收入,现在退货了,我要退钱给客户,那分录要哪样做呢,贷方是银行存款,那借方做什么
老师,请问,我们是中医馆,收到客户的膏方款是借:银行存款,贷:主营业务收入,现在要退一些客户的膏方款,是不是直接做借:主营业务收入,贷:银行存款
朴 老师您好 公司账上其他应收款建账期初余额300万借方余额 注册资金300万 应该是钱让老板拿了 这个要怎么处理 拿钱的应该是以前的老板 后面做股权转让转给现在的老板 这要怎么处理?
老师,我购买草皮,用于公司工厂场地建设 我是一般纳税人,对方开自产自销给我,我可以抵扣增值税吗
小规模纳税人免税30万是不含税收入还是含税收入?
已经过所属期,勾选抵扣的进项能撤销吗
你好,7月份的工资,8月份发,8月份的社保也是在7月份的工资里面扣吗,还是在8月份的工资扣
两个公司间(集团内部)的车辆过户需要什么手续?
我们是商贸公司,然后销售了酒出去,有部分用来赠送出去了,,我们是不是做销售费用,分录怎么做呢
7月个税交了37.83,现在要更正申报,更正之后是36.7,那我这个月就得交36.7吗?还是可以扣掉37.83
你好,老师,店面房租是个体户私户交款,对方开的是老板个人的名字可以用来入账吗
老师公司原来没有人员,社保今天增加的人,还没审核通过了,明天再申报社保可以吗
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利