同学,你好 计入营业外支出或者营业外收入
老师,您好。之前其他应付款是500元,后来对方报账我们只给他480元,剩下的20元是税金,那这个税金怎么做分录,因为其他应付款余额有20元了 借 其他应付款480 贷银行480 其他应付款余额有20元 我要把这个余额冲了,怎么做分录 ,这20元是税费
您好,老师,如果其他应收款-个人社保的借方有余额,那改怎么平这笔账?
您好,我想咨询一下,我有个账务其他应收款出现借方余额一千多万吧,为啥后面要调入其他应付款借方余额呢
前期挂账,其他应收款借方余额0.02元,现在要冲平,分录怎么做呢?
您好,老师,我们公司老板在其他应收款借方有挂账,在其他应付款贷方也有挂账,能不能将其他应收款借方余额调整到其他应付款呢? 如果要调的话,应该怎么调呢?
购买别人旧设备,对方无法提供发票,钱要打到他个人账户,是否可以从公账上转出,正确的应该如何操作?
你好老师,通过QQ邮箱可以给163邮箱发文件吗
请问投资收益怎么交税
老师你好,请问劳务公司能开一个点的专票吗?
银行存款明细账在哪个模块打印?可以不打印装订吗?
个体户工商2009年注销了,然后税务一直到现在都没有注销,当时老板以为工商注销税务也自然注销。现在有一年定税,定期定额征收,这一笔需要交税,产生滞纳金。这个要怎么处理,滞纳金加本金也比较多
公司现在是一般纳税人,以前小规模纳税人的时候收到的专票现在能抵吗?
总分类帐,明细分类帐,是分开装订好,还是订一本
老师,社保、医保缴费基数,是按上一年月平均工资为基数,那新入职第一年第一个月第一次领工资,缴费基数按应发作为缴费基数吗?
请问:d答案不理解啥意思
老师,您好!会计分录要如何做?
其他应付款借方,那么就只能减少营业外收入了吗?
同学,你好 你找不到原因,就这么做