同学,你好 之前其他应收款的分录如何?
老师,其他应付款刘贷方余额22万,其他应收款刘借方余额38万,要怎么对冲?分录怎么做?
老师,请问其他应付款—社保期末贷方余额有0.51元,要冲平的话分录可以怎么做呢?
前期挂账,其他应收款借方余额0.02元,现在要冲平,分录怎么做呢?
老师 我当初其他应付款多冲了一笔账 出现借方余额了 现在要调平应该怎么做账
关于其他应付款重分类账务分录咨询-----------------------调整前分录是其他应收1120,其他应收5600,其他应付4800,都在借方,那现在要调整重分类,那应该就是对冲,我写的调整后分录是:贷方其他应收1120,其他应收5600,其他应付4800,借方其他应付11520.但是其他应付期末余额应该在贷方,现在却是借方余额,我这个是哪里做错了呢,请老师指点谢谢
你好老师,公司单独进了很多品,后来卖出时有部分时是组成礼盒卖的,对方要求发票开礼盒,把明细附上,可以吗?为什么不能开专票呢,只能开普票?
你好老师,公司单独进了很多品,后来卖出时有部分时是组成礼盒卖的,对方要求发票开礼盒,把明细附上,可以吗?
10月份政策变后,报个税时是不是还在自然人电子税务局报
老师:你好,请问企业为职工免费提供工作餐,那么食堂人员的工资是计入工资还是福利费?
你好,本月企业所得税季度申报表新增的事项1:已计入成本费用的职工薪酬都包括哪些,取哪个会计科目数据;实际支付给职工的应付职工薪酬如何取数
老师,有没有电商行业的账目处理,或者资料,怎么做呀,而且我办了一个个体户,但是个体户是定期定额的,我这个还需要报数据吗
工业企业,制造业,增值税负率为多少,销售收入百分之多少
请问下老师收到一笔南昌市就业创业服务中心 2670.48元 这个钱是要计入营业外收入吗
老师好,母子公司存货内部交易,母公司把成本80万的存货100万卖给子公司,子公司当年未卖出,次年全部以120万卖出,次年合并抵消分录怎么做,请从分录加减的角度帮我推倒下,我觉得应该做借存货20,贷主营成本20,请勿重复接单
稳岗补贴会计分录如何做
最早之前是其他应收款借方余额,后来做成借方主营业务成本/材料款,贷方其他应收款,最后期末其他应收款0.02元借方余额。
同学,你好 红字冲销