这个的话是借原材料带银行存款

员工出差费用有些费用没有票,怎么办怎么操作税务合理
老师,您好! 装修公司,请问2022年12月确认的未开票收入420万,当时账也做了,成本也结转了,税局申报系统上相应的增值税、企业所得税都已经申报了(申报的是未开票收入)。现在对方才说要开发票了,我该怎么做账?怎么报税处理?
老师,请问一下个体户工商年报为什么输了验证码却收不到这个验证码的号呢?(朴老师)
资产减值损失是损益类的什么科目
朴老师,如果我司请的兼职,给的费用低于 500,要申报个税吗?要开发票吗?
老师,那个淘宝平台扣的那个平台佣金还有那个把货发给客户手上的运费这些到底是做销售费用,还是说做主营业务成本啊
工人一月入职,一直没法工资11月给做了工资18000.剩下40000可以12 月份一次性报吗
老师好,个体工商户查账征收,季度开票不超过30万,月度开票不超10万,增值税不用交了,经营所得交税比例是多少,个人专项附加扣除在季度填报时可以算进去吗
注册资金实缴的具体制度?是什么时候成立的公司是8年,什么时候是5年
老师你好,公司有笔往来款错账,是小规模纳税人,一直没有收入,只是季末结转成本,也没有交过税,可不可以直接去错误的月份调对,在重新在税务系统更正申报财务
发票没到
对,所以你才是暂估的,你看我没有写进项税
1、购买原材料时: 借:预付账款 贷:银行存款 2、暂估入库: 借:原材料 贷:应付账款-暂估
这样是不是复杂了?
嗯对,这个是相当于多了一步
货款已付、材料已入库,发票未到: 借:原材料-暂估入库 贷:银行存款 收到发票,怎么做?
收到发票的话就是从原材料中跑出来进项税借应交税费,应交增值税进项税额贷方原材料
12月暂估,现在还没收到发票。 汇算清缴时,需要调增吗?
有分录吗?
汇算清缴5月份之前取得就没事
5之前取得,不需要分录吗?
如果是发票未到、货款未付,怎么暂估入库?
发票未到、货款未付 借原材料-暂估入库 贷 应付账款——暂估入库款
收到发票:(暂估少了) 冲掉分录,做正确的
做相反的,上边分录相反 然后按照正确金额 借 原材料 应交税费 贷 银行,理解了吗?
理解了。只要付款、原材料到了,就直接 借:原材料 贷:银行存款 不通过预付账款
5月之前取得发票,不需要分录吗?
嗯对理解的是没错的