这个的话是借原材料带银行存款
老师,购买原材料,材料入库,款已付,发票未到怎么写分录!
购买原材料,发票未收到,货已经收到,款项已经支付怎么入账。
购买装修材料,发票没有收到。该怎么写分录,款已经付了
购买材料已经入库,货款已付,发票没到。 分录怎么写?
购买材料已经入库,货款已付,发票没到。 分录怎么写?
老师,分录做错了。什么时候用红字,什么时候用相反分录?
请问每个月做账,先计提本月工资,在结转主营业务成本吗
高新技术企业中,有的公司使用的是研发支出科目,期末把不能资本化的支出转入管理费用(可能这个公司所有发生的研发支出都不能资本化),有的公司则直接使用研发费用科目,直接进当期损益。为啥会这样?
老师请问贴现怎么算的
已认证的发票,隔几个开了红字发票,如何入账,需要进项税转出吗
老师,商贸企业所得税税负率多少啊
走1000万账,建筑行业,自建,想走9%税点,请问怎么分配才能达到最大限度合理避税
老师,6月收到对方8万元发票,9月份支付对方9万 ,多支付的1万怎么做分录? 以后对方还会开发票过来(可能11月份才开)
9月份新成立一家小规模公司,对公账户突然进账增多,会不会容易引起税务的注意???
我司是机械租赁公司,从其他家公司租入吊机,如何做会计分录?
发票没到
对,所以你才是暂估的,你看我没有写进项税
1、购买原材料时: 借:预付账款 贷:银行存款 2、暂估入库: 借:原材料 贷:应付账款-暂估
这样是不是复杂了?
嗯对,这个是相当于多了一步
货款已付、材料已入库,发票未到: 借:原材料-暂估入库 贷:银行存款 收到发票,怎么做?
收到发票的话就是从原材料中跑出来进项税借应交税费,应交增值税进项税额贷方原材料
12月暂估,现在还没收到发票。 汇算清缴时,需要调增吗?
有分录吗?
汇算清缴5月份之前取得就没事
5之前取得,不需要分录吗?
如果是发票未到、货款未付,怎么暂估入库?
发票未到、货款未付 借原材料-暂估入库 贷 应付账款——暂估入库款
收到发票:(暂估少了) 冲掉分录,做正确的
做相反的,上边分录相反 然后按照正确金额 借 原材料 应交税费 贷 银行,理解了吗?
理解了。只要付款、原材料到了,就直接 借:原材料 贷:银行存款 不通过预付账款
5月之前取得发票,不需要分录吗?
嗯对理解的是没错的