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购买材料已经入库,货款已付,发票没到。 分录怎么写?

2024-01-04 21:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-04 21:50

这个的话是借原材料带银行存款

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快账用户4241 追问 2024-01-04 21:51

发票没到

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齐红老师 解答 2024-01-04 21:51

对,所以你才是暂估的,你看我没有写进项税

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快账用户4241 追问 2024-01-04 21:57

1、购买原材料时: 借:预付账款 贷:银行存款 2、暂估入库: 借:原材料 贷:应付账款-暂估

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快账用户4241 追问 2024-01-04 21:58

这样是不是复杂了?

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齐红老师 解答 2024-01-04 21:58

嗯对,这个是相当于多了一步

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快账用户4241 追问 2024-01-04 22:03

货款已付、材料已入库,发票未到: 借:原材料-暂估入库 贷:银行存款 收到发票,怎么做?

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齐红老师 解答 2024-01-04 22:05

收到发票的话就是从原材料中跑出来进项税借应交税费,应交增值税进项税额贷方原材料

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快账用户4241 追问 2024-01-04 22:25

12月暂估,现在还没收到发票。 汇算清缴时,需要调增吗?

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快账用户4241 追问 2024-01-04 22:25

有分录吗?

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齐红老师 解答 2024-01-04 22:27

汇算清缴5月份之前取得就没事

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快账用户4241 追问 2024-01-04 22:33

5之前取得,不需要分录吗?

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快账用户4241 追问 2024-01-04 22:34

如果是发票未到、货款未付,怎么暂估入库?

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齐红老师 解答 2024-01-04 22:37

发票未到、货款未付   借原材料-暂估入库  贷 应付账款——暂估入库款

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快账用户4241 追问 2024-01-04 22:39

收到发票:(暂估少了) 冲掉分录,做正确的

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齐红老师 解答 2024-01-04 22:42

做相反的,上边分录相反  然后按照正确金额 借 原材料 应交税费 贷 银行,理解了吗?

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快账用户4241 追问 2024-01-04 22:44

理解了。只要付款、原材料到了,就直接 借:原材料 贷:银行存款 不通过预付账款

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快账用户4241 追问 2024-01-04 22:45

5月之前取得发票,不需要分录吗?

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齐红老师 解答 2024-01-04 23:43

嗯对理解的是没错的

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