您好,增值税负数原因?

我想问一下小规模纳税人的《城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报表》里面 这个一般增值税应该是塡增值税申报表里面的应纳税额还是应补缴税额呀 因为之前代开的专票当时税局已经扣缴了城建税、教育费附加、地方教育附加了,所以这个申报表我是否还是需要把代开专票的增值税额写上去呢?
老师,这个月我们公司增值税558.21,附加税只交城建税39.07。教育费附加、地方教育费附加都免了是因为什么
请问老师,交了增值税,附加税不是只要交城建税的吗?怎么还要交教育费附加及地方教育附加呢?
老师这个个体户不是教育费附加地方教育附加都不用交,我这个增值税及税费附加表怎么自动生成费用。还有这个增值税附加表各个城建税的增值税税额依据怎么算的,跟我开的专票税额不一样呢
老师,我跟客户收到的教育费附加、地方教育费附加、城建税、还有印花税,现在怎么记账写分录?现在收到的税金及附加是不是还要交一次增值税?
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
视同销售:什么情况下 1、借:*** 贷:主营业务收入 应交增值税~销项税 再借:主营业务成本 贷:库存商品 还有是直接 2、借:*** 贷:库存商品 应交増值税~销项税 例如:赠送样品10万元作为市场推广费,分录怎么做
因为12月份开错一张专票,销了票,但没申请退税
本期应补税那还有个因为计算四舍五入问题自动有一个一分的差额怎么弄
我们是个体户,12月份开了一张452.8元的专票以及一张924.92元的专票,后发现九百多的专票错误故去税务局作废了票,但税款并没有退回
您好,那就留抵了,纳税申报表负数不需要处理,
就是多交的金额在负数
嗯,是多交了一张作废票的增值税9.25元,那我这张申报表无需改动直接申报?
然后再做退税处理?
是的,可以不退,以后开票少缴纳
好的,我就这么操作看看税务局找我事不
非常荣幸能够给您支持
这样代表成功没问题了?
是的,您的理解非常正确