你好同学 应该填在支付的职工薪酬
请问老师,支付的五险,住房公积金,在现金流量表里应该体现为支付的职工薪酬还是支付其他与经营活动有关的现金?
这个现金流量指定中的现金流量项目是选“支付的其他与经营活动有关的现金”,然后金额填负数,还是选“收到其他与经营活动有关的现金”,然后金额填正数
应付职工薪酬-公积金和其他应付款-公积金,属于现金流量表得什么支出?支付的职工薪酬还是支付其他与经营活动有关的现金
老师,这边分录填现金流量表,是应该填在支付的职工薪酬还是支付其他与经营活动有关的现金,金额填多少
老师,经营活动产生的流量净额等于收到的与经营活动有关的现金减去购买材料支付的现金-支付的职工薪酬-支付的税费-支付其他与经营活动有关的的现金吗
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,那有个人部分和公司部分都放工资吗?