对的,没错,就是您说的这个意思

老师,您好,我想问下就是汇算清缴时候的多退少补中,多退是不是比如你这一年前三个季度中有交了税的季度,然后第四个季度你是亏损,那你年终汇算清缴是不是税务上就给退了。少补就是少交了税,在补上的意思。
老师,您好,发年终奖,我按年终一次性奖金申报了,但是由于我休息了两个月我的综合薪金那到汇算清缴时是多交税了,这个会给退吗
您好,老师,年终奖用了单独计税的,到了个税汇算清缴的时候也不会并到综合所得是吧,交了多少钱就是多少钱了
不好意思,我已经提交评价了,就是2月发的奖金,这个已经算到2024年里面的奖金扣个税了吧?就是要到2024年底汇算清交的时候再多退少补了吧?
有个员工2023年的年终奖,财务申报工资的时候是给他按的是全年一次性奖金收入所得报的个税。反正这部分年终奖也交过税了,假如说现在个税汇算清缴的时候,年终奖不并入综合所得,比较划算,退的税比较多,就年终奖就不管就行了呗?就汇算清缴的时候收入不选年终奖,反正之前申报的时候已经交过税了,这个就算年终奖的单独计税,对吧?
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
电商行业税务主要有哪些痛点?如何做到税务合规?
好的,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!
老师,我们研发项目计划书里面预估的成本比实际少了好几十万,这个需要改计划书吗
这个我觉得是需要修改的
但是计划书里的不就是预估成本吗,实际过程中发生什么费用不确定,多了不正常吗?
那要是这种情况的话就可以不用修改
那您说的需要修改的是什么情况
我刚才没看到是预估的情况
还有个问题,我们采购的仪表,之前老版本的存货卖不出去了,成本14万,这个做报废的话怎么处理
借营业支出 贷库存商品 应交税费应交增值税进项税额转出
为什么还要进项转出呢
因为这个是属于非正常损坏了
那汇算清缴的时候需要填资产损失那个表吗
这个会算请假的时候是需要填写的
那需要留存什么材料吗,或者需要先备案之类的吗
咨询一下当地税务呢
好的,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评