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老师,请问下, 12月的报表已上交我们股东方, 不能变动了, 但是现在发现印花税计提了2千, 这个怎么办呢

2024-01-05 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-05 09:54

你好,汇算清缴纳税调增这个税金就可以了

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快账用户7247 追问 2024-01-05 09:57

老师, 是多计提了2000,公式算错了,汇算清缴的时候调增吗?

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齐红老师 解答 2024-01-05 10:00

已经申报的可以更正报表

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快账用户7247 追问 2024-01-05 10:01

老师, 报表不能变动的情况下, 申报也只能按报表多申报了吧,汇算清缴该怎么调整呢

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齐红老师 解答 2024-01-05 10:02

直接纳税调增多计提的这块

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快账用户7247 追问 2024-01-05 10:06

那1月份账面怎么调整呢

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齐红老师 解答 2024-01-05 10:21

不需要处理,你原来账务没问题从会计角度,只是税法不可以扣除

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你好,汇算清缴纳税调增这个税金就可以了
2024-01-05
你好,股权转让,新股东支付给老股东。
2023-10-08
同学你好 认缴的也让股东提交
2023-03-16
这个个人去税务局大厅缴纳就可以了,企业不用缴纳,企业如果给他申报的话,就成了企业的了。
2022-12-15
你好;;除非是公司代扣代缴 。 公司支付出去了 然后股东在现金给公司; 那么就得做账的
2022-04-11
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