同学你好 1.账户开立:在乙方银行开立共管账户,乙方作为账户持有人,甲方作为共管方。 2.款项拨入:甲方将款项转入共管账户,乙方在收到银行通知后,根据银行回单进行账务处理,增加共管账户的余额。 3.利息和费用处理:共管账户产生的利息和费用,由乙方负责收集和整理相关凭证,如银行对账单、利息清单等,并提交给甲方进行审批。甲方审批后,乙方从共管账户中扣除相应的费用和利息,并记录账目。 4.退款处理:如果共管账户中的资金需要退回给甲方,乙方需在确认退款原因和金额后,从共管账户中转账相应款项给甲方。同时,乙方需提供相应的银行回单和账务处理记录。 5.定期对账:为保证共管账户的准确性,乙方应与甲方定期进行对账,核对共管账户的余额、利息、费用等是否一致。
老师,遇到一个问题,我们是施工方,相当于挂别人的公司,但是我们第三方是用公司和被挂靠方签的合同,之前工程款都是发包方打给被挂靠方,然后再打给我方私户,现在由于后面的工程款拖欠不给,我签合同的公司起诉了被挂靠方和发包方,现在挂靠方愿意给款和我们和解,但是挂靠方要把工程款打到我签合同公司的账户,并且要我公司提供发票,本来我们就是挂靠的,只是用了公司和被挂靠签了合同,与我公司是没关系的,如果这笔钱打到我公司账户,我要怎么处理,需要按工程收入交税吗?
我公司和另外一个公司合作生产产品,对方出设备技术,我方出场地,平时利润五五分,利润通过生产的产品卖给对方实现,流水支出四六分,对方将承担的费用打到我公司账户,这个要怎么做账?这个不属于实收资本,如果记起他应付,我后续要怎么平账?这个她们承担的费用也不属于借款啊?
请问关于共管账户问题,我们属于工程建设方的乙方,账户开在我们这边,按理共管账户内产生的利息和费用属于甲方的,最后收到的利息扣除费用是要把钱转到乙方,我想问一下这个一套流程下来我们乙方要怎么做,比如共管账户收到甲方拨入的款要怎么款,后续共管账户发生利息和费用怎么做,最后退回要怎么做
老师,比如我方拿了个项目“春城”,然后不够资质级别,所以用G去跟甲方签署合同,实际做工是我们,G收我们12个点的税费,1个点的管理费。甲方工程款下来,是我方另外一个商贸公司Z给开票给G,然后G打款给Z,劳务又是走桂建通,然后收齐转回我方账户,这个项目的材料订购又是Z帮订购,然后直接打款给供应商,最后我方再跟Z结算管理费事宜。这么复杂的程序,请问我该怎么做分录才能体现各方之间的关系?
老师,我们员工自己采买食材自己做饭,请问这个菜钱我们固定每个月按人头打入一个员工的账号,这个属于福利费,我们这种方式属于内部食堂么? 企业内部设立员工食堂,将餐费补贴拨付给食堂的支出,职工福利费应该单独设置账册,请问需要什么才能税前扣除? 转给固定账户后,结算票据后,结余的费用,这部分需要退回么?还是不用退回也可以按照转出的菜钱来税前扣除?
请问老师分公司所得税非独立核算,账面有未分配利润,注销的时候需要纳税吗?
老师,你好,请问我们工厂,因为产品生产不好,所以老板想要发展贸易业,让我变更营业执照范围,添加一些销售类的,这样可以吗
18年的时候,有企业政策性搬迁补偿款600万,18-19年拆迁费用40万,19年购入固定资产500万,20年购入60万, 19年原先的会计把560万入到营业外收入了,导致现在未分配利润很高, 有两个问题 1、我现在可以把560万的营业外收入调到递延收益,然后每年冲折旧费用吗 2、企业政策性搬迁补偿款用于购买固定资产的,调入递延收益,需要满足备案,规划,或者什么条件吗?
老师,请问做公司内账,首先从哪里做起?具体怎么做?
计提工资跟发放工资对不上咋么办
18年的时候,有企业政策性搬迁补偿款600万,18-19年拆迁费用40万,19年购入固定资产500万,20年购入60万, 19年原先的会计把560万入到营业外收入了,导致现在未分配利润很高, 有两个问题 1、我现在可以把560万的营业外收入调到递延收益,然后每年冲折旧费用吗 2、企业政策性搬迁补偿款用于购买固定资产的,调入递延收益,需要满足备案,规划,或者什么条件吗?
老师请问:都付款缴纳社保费了写凭证为什么还要先计提再写缴纳?还有视频中的5240是在那计算岀来的?
团建费开食品可以入账吗?
老师,项目交易费怎么入账?
我们采用预付款方式购买柴油,中石化在收到预付款就全额开票了,我们收到发票不做账务处理,收到柴油后直接做原材料入库,,不通过材料采购可以吗?
你用的是其他货币资金吗
我们乙方目前做账是: 共管账户收到甲方拨入款 借:银行存款-共管账户XXXX 贷:预收账款-XXXX项目 应收账款-XXXX 产生利息 借:银行存款-共管账户 贷:财务费用-利息收入 产生银借 借:财务费用-XXX费用 贷:银行存款-共管账户 这样对吗
同学你好 这样做可以
需要退回的时候又提出不属于我们的利息和费用 借:财务费用-利息收入 贷:其他应付款-共管账户利息退回款 借:其他应付款-共管账户利息退回款 贷:财务费用-XXX费用 然后冲减前期的利润 这样是对的吧?因为利息和费用是属于甲方承担的
同学你好 嗯 这个是对的
好的 谢谢
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