同学,你好 可以,按照10年

甲公司为增值税一般纳税人,该公司2019年5月10日购入需安装设备一台,价款为100万元可抵扣增值税进项税额为13万元。为购买该设备发生运输途中保险费2万元。设备安装过程中,领用材料1万,领用产品一批4万元同类产品的售价为6万元;支付安装工人资3万元。该设备于2019年12月30日达到预定可使用状态。申公司对该设备采用平均年限法(年数总和法/双倍余额法计提折旧,预计使用5年,预计净残值为10万元。。假定不考虑其他因素,回答下列问题:1.该设备的入账价值是多少?·2年折旧率为多少?该设备每年应计提的折旧额为多少?·3.写出第一年计提折旧的会计分录。
甲公司为增值税一般纳税人,该公司2019年5月10日购入需安装设备一台,价款为100万元,可抵扣增值税进项税额为13万元。为购买该设备发生运输途中保险费2万元。设备安装过程中,领用材料1万元,领用产品一批4万元,同类产品的售价为6万兀;支付安装工人工资3万元。该设备于2019年12月30日达到预定可使用状态。甲公司对该设备采用平均年限法(年数总和法/双倍余额法)计提折旧,预计使用5年,预计净残值为10力元。.假定不考虑其他因素,回答下列问题:1.该设备的入账价值是多少?2.年折旧率为多少?该设备每年应计提的折旧额为多少?·3.写出第一年计提折旧的会计分录。
老师你好,我们公司安装的光伏项目,是融资租赁公司融资给安装的,现在已经安装完毕,我们要付给融资租赁公司租金,分五年付清,我们想要设备发票,融资公司说是每个月根据我们付的租金,分五年给我们开全,每个月的发票包含租金和设备两个项目,这样合理吗?我们现在想要整套设备的发票,如果没有整套设备发票,我们营业执照和税务能办理增项吗?我们要办发电卖电给电力局的经营范围,设备发票分五年开齐的话,我们固定资产怎么入账呢
请问,1.企业开业请的婚庆公司进行布置,花篮等花费,费用放到哪个科目;2.固定资产多少钱以上入固定资产;3.各类资产折旧年限分别是多少;4.办公家具、电脑可以入固定资产吗;5.餐费属于招待费的那部分,应该入哪个科目,税务抵扣有没有限制;6.会议费进什么科目核算;7.职工宿舍的房租、家具家电费用,进哪个科目核算?
老师,请问租赁别人的屋顶25年,在屋顶搭设光伏发电的设备,这种设备属于房屋的构筑物吗?折旧是按建筑物的20年,还是按生产设备的10年?折旧率按多少?
老师,我们是游艇出口企业,想咨询一下两个问题:1、关于游艇的一些配件款,出口的能办理退税吗?如果退税要哪些资料?我看到前任会计有些配件是做免税,进项转出,那这些配件款怎么判断免税还是0税率?0税率的是不是都可以办理退税?2、我是新手,目前觉得整理出口退税的单据花很长时间,没有思路,老师有没有好的建议,提高整理单据的效率,就是说整理这些单据在实操中是怎么和顺序来做?谢谢!
老师是这样的,现在呢?我们审计要求我们整理研发费用的资料,但是我当下有一笔凭证呢,它是购入的一些材料,采购它已经有清单了,销售清单我在后面还要附上这个入库单吗?
老师想问下,如果张三是2026.6月才是香港永居,注销了内地身份,那再2026.6月之前成立注册的公司,需要改变性质为外商投资企业码,还是说2026.6月以后的新设立的企业才是外商投资企业
工商年报中的自动带出来的纳税金额为什么与实际税局开局的完税证明金额不相等,如果不改自动带出来的数据,会有什么风险嘛
老师,汇算完后,补缴去年的企业所得税,直接计入今年的所得税费用?还是再做一笔: 借:利润分配——未分配利润 贷:所得税费用 (补缴去年所得税)
老师您好,我们厂里端午节发福利买的粽子,但是对方开票开成餐饮服务的普票,入账没问题吧?可以作为福利费抵扣吗?
老师,我新接手一家公司,他们家应付账款是借方余额,我不知道怎么分预付和应付,他们都记在应付账款里了!
老师,工商年报中,个税金额多填了一倍,是因为导出时没有筛选导致的,已经上报了后才发现,会被查嘛?会有什么风险嘛?
政府项目,我国企只赚代建费,日常代收代支费用,需要通过合同负债和合同履约成本来核算吗?
老师,给对方汇了一笔货款返利,然后我方开返利的红冲发票,发票内容怎么开呢
资产类别是什么大类
同学,你好 飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备