你好,同学 这个计入递延收益科目
老师你好,我想请问一下,就是我现在做的是参公事业单位的账,执行的是政府会计制度。我们是去年年底成立的,然后资金的来源是原来的建设指挥部剩余的资金。今年1月收到以后就一直用的这笔资金来开支各项支出。然后在今年的8月份,财政就要求我们把剩余的资金交还给了他们,然后交还以后每次用款都要从财政的大平台走了,我想问的是:1、收到指挥部转移过来继续使用的资金在支出时,预算会计是不是仍然是走“行政支出”?2、剩余资金交还给财政专户时,应该怎么入账
我们是国有企业,收到财政拨付给我们的项目资金800000万,这个钱我们用来购买孵化器建设设备,请问,我们收到钱怎么账务处理,我认为做收入不合适
老师,我们企业是政府招商引资过来的,政府给了支持我们发展的项目资金,包括筹建期的费用,购买设备都从这笔资金李出,这笔资金怎么入账,做什么科目
像我们会计在一家公司全职交社保,又帮着其他公司做账每月给我2000/家,那我的工资在其他公司个税申报系统里面也是正常报工资收入吗?那社保会不会有什么风险提示说缴了工资没缴社保?这种多家任职的咋办?
有基本户,又在异地开了个一般户,那可以换成一般户发工资,缴社保,扣税,转货款吗?
您好老师,就是我公司控股了一家子公司,然后给他转了投资款,备注的是我母公司做的是长期股权投资,子公司做的是实收资本对吗?
老师卖东西对方不要票,卖货还要加税点吗?
教材里的360/1000. 这个1000怎么来的?
老师您好,会做人是什么意思?
老师,请问建筑企业设置合同资产和负债。还需要再设置合同结算科目吗
账上库存现金余额特别大,会引来什么税务风险?
老师好,销项税额可以留到下月抵扣吗?
老师,8月份的进项税额暂时不抵扣,等到下期需要了再抵扣,做什么样的会计分录?
借:银行存款 贷:递延收益 购入设备时:借:固定资产 贷:银行存款 结转时: 借:递延收益 贷:固定资产 这样做吗?
是的,是这样做的,同学
那我固定资产折旧是要计入研发费用的,怎么做分录
借研发费用 贷累计折旧