提前开了发票,开的什么业务的,预付卡的吗?
老师,预收账款,有银行单子做借银行,贷应收对啊,以后来发票咋做分录
老师请教一下,有预收账款的情况下,怎么做应收账款对账单表格给对方对账啊
老师请教下您,买的材料预付了10块,还没来发票怎么入账啊
老师 收到一张电子普通发票 是预付款怎么做账
艳子老师不要再接,我今年领证需要继续教育吗?老师好,税务师继续教育怎么做啊?
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
老师好,请问利润表上主营业务税金及附加包含印花税吗
双2/3是什么意思 解释一下吧
公司收到个人所得税代扣代缴手续费,需要开发票对吗
老师:新公司怎样设置科目
请问老师;税局提示,费用率变动异常。请问影响费用率变动的因素有哪些?该怎样向税局解释?谢谢!
老师我去年调了减了一笔收入,不应该调,现在需要调回我应该怎么做
老师您好,我想咨询一下,就是建筑行业被挂靠公司用的那个挂靠用的是专门的挂靠软件还是自己手动做的那个表格呢
什么情况下一定要过度应付职工新酬的,过度应付职工薪酬的是不是一定要报个税,如果分不出每人发放多少金额呢
不好意思没注意指定的老师
建筑业务的
预收款啊
怎么做账
是提前开了不征税的税率吗?如果是的话,借银行存款待预收账款施工了没有?如果施工了需要带上应交税费,没有施工的不用管。
我给你看看
可以的,可以截图发过来。
这个内容
这个内容
老师你看看
你这不都是按正常发票来开的,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费,然后你的成本暂估吧。
没有银行存款啊
借应收账款贷主营业务收入应交税费,借主营业务成本贷库存商品,这个商品如果没有到的话,借库存商品贷应付账款暂估。因为你这个是年底啊,你的增值税销售额和所得税的销售额需要是一样的。