您好 确认收入的时间是商品发出后客户验收入库的时间 申报销售收入是销售多少填多少

老师,你说我们是商贸企业,通过中间商平台销售产品给客户,发票开给中间商,中间商收到客户款后再打给我们,一般销售货物后半年开票给中间商,那我确认收入从什么时候开始
一年销售一款产品给客户,月收入5.5万,客户账期60天。采购成本4W,供应商账期30天。我们每个月支出了40万的成本 ,客户账期60天 ,我们要60天后才收回账款。想知道到达什么时候,我们的资金可以到达盈亏平衡点?资金回报率是多少?
老师,我方做为服务行业销售方,客户充值1800送200,收款时(借:银行存款1800、销售费用200,贷:预收账款),客户消费时(借:预收账款,贷:收入、应交销项税),这样做账对吗?要给客户开发票吗?开票的话,我司应该是在客户充值时还是消费后开据发票呢?开票金额以多少来确认呢?
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
老师 一个人卖活鱼给一个超市公司,金额10万,去税务局代开发票的话,那么他需都需要缴纳什么税,缴纳多少税呢?
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?