你好; 你们这个实际是 销售给中间商; 中间商自己 销售给客户 ; 那么你 发货给中间商后就得报税的; 没有开票的报无票收入即可

老师,我司有个中间商帮跑业务,合同是终端客户与我司签订,但是终端客户把钱给了中间商,中间商给他开票,中间商又没有跟我司签订合同,中间商又把钱给我司,要求我司给他开发票,这样是不是要中间商与我司签订合同才行,我们是做固废收集的,中间商到终端客户那里收集了固废,然后再统一拉给我司,中间商与终端客户之间也签订合同。
老师,我司有个中间商帮跑业务,合同是终端客户与我司签订,但是终端客户把钱给了中间商,中间商给他开票,中间商又没有跟我司签订合同,中间商又把钱给我司,要求我司给他开发票,这样是不是要中间商与我司签订合同才行,我们是做固废收集的,中间商到终端客户那里收集了固废,然后再统一拉给我司,中间商与终端客户之间也签订合同。
老师,您好,公司是中间商,货物是厂家直接发给客户,厂家给我们开进项票我做了库存商品和进项税,我们给客户开发票,我做的时候主营业务收入,月底结转成本我根据什么单据结转
老师,这种情况怎么记账,我公司通过甲公司平台把产品卖给客户,一般发出商品后半个月客户把钱就给了甲公司,但是半年后甲公司才通知我们开销项票,甲公司才付款给我们,我开出发票才记主营业务收入,那中间发出商品那怎么记账呢
老师,你说我们是商贸企业,通过中间商平台销售产品给客户,发票开给中间商,中间商收到客户款后再打给我们,一般销售货物后半年开票给中间商,那我确认收入从什么时候开始
用的用友T1商贸宝,现在更换了电脑,能不能转
我公司有一处商品房,2016年以房抵债给处置了,需要交什么税
老师,请问印花税需要计提吗?分录怎么写
今天开发票,总额度显示有300万,可用额度显示的还是上月的余额,这是怎么回事?可用额度什么时候才能变成300万?
老师我们销售货物上个月借:应收账款,贷:其他业务收入(未开票收入) 应交税费-应交增值税(销项税额),确认了收入,交了增值税,这月开具了发票还需要做分录吗,请老师讲的细致一些该怎么处理
老师您好,我们公司是一般纳税人,现在是 筹建期,出纳跟会计的事都是我在做,系统出纳模块里面记了日记账,在结账系统里面做完结账后,出纳系统里面还要再结账吗?
老师支付一个原材料的运费收到运费专票,我该怎么做会计分录
老师问一下,开房屋租赁发票,在营改增之前的房屋,也是一般纳税人。最新政策是要按几个点开发票?
老师,有没有遇到很多个企业支付宝的情况?是把支付宝账号设成明细科目好还是设辅助核算好?
老师 个税专项附加 中子女教育 研究生可以申报吗