是滴,分录应该计入以前年度调整损益

补缴纳2016年应少计收入的所得税, 现补做收入分录 借:应收账款 贷:以前年度损益调整 补计提所得税分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 交纳税金分录 借:应交税费-应交所得税 贷:银行 结转分录 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
补交以前年度所得税时将以前年度损益结转到了未分配利润里,现领导要求将年度损益调整入所得税费用,请问应该怎么做分录
之前年度多记了管理费用,那么在今年的账务处理中 借,管理费用,贷,以前年度损益调整 借,以前年度损益调整,贷,应交所得税 借,以前年度损益调整,贷利润分配-未分配利润吗
2022年所得税汇算清缴补税了,分录应该是计入以前年度损益调整吗
老师好,请教一下,今年补缴以前年度的所得税费用,分录应该计入以前年度调整损益吗
短信发送服务费商品和服务分类简称到底是用其他软件服务还是用信息系统服务,熟悉的老师来
2025年注册会计师考试几分合格呀?
销售方开具红字发票操作步骤请告知?
我们公司有个客户付了5万定金 ,客户违约不提货也不定金了,请问我们收的这5万定金怎么做账和报税呢
老师,我们3月份收到一笔款,但是银行回单未备注,我这边按往来款入账了,现在11月要开票,我这边需要更正一下按销售收入入账,我是在原来凭证3月更正还是现在的月份更正
您好,老师,有张4月份的发票开错了,需要冲红重新开,购买方已经确认勾选,如果销售方冲红重开,购买方,需要补缴税金吗?
老师,电子税务局收到这个文书,我没有申请,这是怎么回事
老师,你好,我家是吉林省建筑业,然后在外地成立分公司,分公司是独立核算的,现在分公司想捐款42万元,请问,我这个可以税前扣除吗
公司聘用残疾人,公司有什么优惠政策可以使用
老师,公司开50万的票,只取得有10万的票。如果不想账上有利润,怎样做好
计提时借:以前年度调整损益,贷应交税费
是不是就不用通过所得税费用科目
是的,不用通过所得税费用科目
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。