同学您好,没有限制性统一规定的,企业可以自行规范,税法上要求记23年费用,会计上先预提 ,借:管理费用,贷:其他应付款等,什么时候报销,借:其他应付款贷:银行存款业务真实,汇算清缴前取得发票即可税前扣除
老师,23年12月暂估的费用票,。开票日期是24年1月份的能用吗
老师23年12月的费用票是不是在24年1月就不能报销了
老师,我单位24年1月销售产品300吨,发票已经开了,可是300吨运费开在23年12月,那这300吨运费发票应该入账在23年12月还是24年1月?
23年12月23号入住,24年1月份9号退房,发票开的是24年1月份的,上面备注的23年12月23入住,24年1月9退房,共多少天,这个发票能报销吗
老师好!老师,电话费是23年12月份的,发票是24年1月2号开出来的,这笔费用放在23年12月,还是放在24年1月份呢?谢谢!
老师 你好 废纸皮收入交几个点税啊
农业米糠免企业所得税嘛
郭老师接,我们做塑料生产的,成型的模具,做什么科目,如果后面才会到票,我做暂估什么
老师,在计提工资的时候 借:管理费用 10000(应发数) 贷:应付职工薪酬10000 计提保险的时候:借:管理费用-社保费1200 其他应收款-个人负担600 贷:应付职工薪酬 -保险费1800 这样做凭证是不是管理费用多计提了?因为在计提管理费用的时候包含了个人应负担的部分,我这样理解对吗
老师,报废部分材料需要什么要求,流程是什么?
老师,同一集团100%控股下的两个子公司合并,在合并报表时被合并公司有实收资本39976218.07,资本公积有1500,未分配利润-151703739.61本年利润-3050222.12,所有者权益合计是-114776243.66这些数据合并到合并公司,这些数据是被合并公司的数据,用长期股权投资怎么冲抵这些权益?分录怎么做没明白
先给员工报销再用发票冲可以吗
公司购买的集装箱搭建的简易休息室,做账时计入固定资产吗?
郭老师,我们做塑料生产的,成型的模具,做什么科目,如果后面才会到票,我做暂估什么
以前年度所有的贷应交税费-增值税-转出多交增值税 记成了应交税费-预缴增值税 了现在如何处理?直接注销 更正吗?