你好同学,把你的申报截图发一下

老师,我增值税申报表里应纳税额与预交税额不一致,那附加税申报表的计税依据我填哪个?开始我填写了应交税额,但提示没有填写修改依据。
老师,我五月的增值税附表三本期发生额那一列填错了数据,其实是没有这个发生额的,然后我修改了五月的申报表,但是六月的期初余额修改不了的话怎么办啊?
老师,请教下,增值税及附加算错了,多交了税,报表去税务局修改过了,也办理了申请退税,我需要做怎么的账务调整啊
老师 附加税申报 应该是小规模未达起征点的零申报 但需要填免征计税依据数额 问题是提示我三项附加税都减免 但是下面填写时有一项城市维护建设费没有自动显示减免性质代码 如果手动改了要填写改动说明 我应该怎么填写?
附加税计税依据修改原因怎么填写 因为增值税有未开票的数据,是这个原因跳出要填写上面这个内容吗
公司业务没有前几年好,但是有几个员工,工资一直是现金+银行发放的模式,怎么合理的把现金发放的部分都加到公司支付
比方说1月欠增值税1.7没交,3月来票,4月申请留抵欠后增值税实交3-4千,滞纳金按1.7算还是3-4千。
请帮我推算一下。10万块钱的固定资产,入账后摊销,每个月可以抵多少成本?然后20万的话是不是在这个基础上乘以二就行?
校长的工资一月25000,1月份工资已经发放了,他的25000是税后工资,每个月还得提前计算 她的个税放到税前工资里,1月份工资前两天刚发放完,个税也计算完了,放入她税前工资申报个税了,但是今天又发了年终绩效奖金6000,没办法再申报到1月份了,能不能放到2月份工资里面申报个税
我们付货款给对方公司,但是对方个体工商户还没开票就注销掉了,那现在可以怎么处理吗
老师,公司借给企业的钱,收的利息,让开票怎么处理,开几个点的
房地产企业按照3%预缴的增值税,在申报表中抵减本月应交的增值税怎么填列,最新的申报表填在分次预缴税额中,只抵减了主表增值税额,附加税没有减,应该怎么填,预缴的时候这部分增值税也交过附加税了
请问小规模人力资源现在税率是多少
姐,就是我爸公司的工人,包生产出去了,生产出来产品,然后另外一个公司给打过来钱给工人发工资,人家要票呢,这个票开什么名头,我们应该开劳务代签票,申报个税吗?
25年第四季度的申报,26年2月底还可以更正吗
咋发啊,咋没办法发截图啊
你好看到了,是必填项吗? 如果是必填项,1、2都不属于的,那只有选第3
选3让我说原因
前提是,现在遇到什么情况了?
这三个必须选一个,不然不让申报
咱们是红冲发票了,还是怎么了?一般企业没有这个事啊
啥 也没有啊
如果没有,那就选其他,选没有试下。