同学,你好 借:营业外支出 贷:银行
老师,我们开出发票,同时银行收到货款,我是直接做:借:银行存款 贷:主营业务收入?还是借:应收账款 贷:主营业务收入;借:银行存款 贷:应收账款?
借:主营业务成本—外包成本 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 这是之前会计写的 我能不能直接写出借:主营业务成本—外包成本 贷:银行存款
老师,我们公司租金收入,是直接借银行存款,贷主营业务收入,还是借应收帐款,贷主营业务收入,再借银行存款,贷应收账款呢?
付管理人员总经理的房租怎么做账呢,是直接借管理费用,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款吗
好老师。收到房租款,但发票还没开出。可以做。借:银行存款,货:预收账款,开出发票后直接做借:预付账款,贷:应交税金 贷:主营业务收入
销售合同签了一周后又解除了还需要缴纳印花税税吗
比如小李总工资8500 日薪是8500/26=326.92 十一期间上了6天班,有4天是法定假三薪 326.92*3=980.76 980.76*4=3923.04 326.92*2=653.84 总合计是3923.04+653.84=4576.88老师三薪是这么算的吗?
您好老师,我想问的是:保本投资收益申报了增值税,公司没有收入,那季度所得税收入那是0和增值税申报不一致,账务处理怎么弄呢
我租用的办公室,已经与房主签约合同,房主去交的 物业费 和 停车费,开成房主自己的名字了,我是否可以报销
老师你好,2018年财务制度备案时间怎么查啊,看当时是季报还是月报
麻烦问一下老师,日用杂品及调味品可以做发票项目名称开发票吗
老师好,小规模减免的2%税款怎么记账,一般发票除了金额,就是1%的税额,但现在税局报税提取出来的减征额营业外收入要和会计账对上要和会计
老师缴纳社保的分录怎么写
老师 个人销售自己种植花 茶 中药材 都需要交哪些税
23年4月-24年3月的账是在代账公司做的,24年4月接回自已做,就是现在才发现24年4月建账时含了23年的,因为当时建账时科目余额表是23年4月-24年3月一起导给我们的,这个要怎么处理
没票,可以直接这样吗?
同学 ,你好 嗯嗯,可以的
是所有营业外支出不需要发票的吗
同学,你好 不用发票,不能税前扣除
老师,这个钱我们总共支付是13万多,我们直接付10万,再从押金里扣 所以,我这次付的时候是不是应该这样 借:其他应付-**公司 贷:银行 其他应收 借:营业外支出 贷:其他应付**公司
同学,你好 嗯嗯,是的
感谢老师
不客气,祝工作顺利