咨询
Q

请问上个月收入虚增了5万(往来款),这个月我调整此笔业务:借:主营收入 贷方红字 贷:本年利润 贷方蓝字 总感觉哪里不对一样,请指教此笔分录是否正确?

2024-01-06 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-06 14:44

借应收账款负数,贷主营业务收入负数,做这个。

头像
快账用户5572 追问 2024-01-06 15:16

应收人家己经挂了。我是问多计的收入如何冲销

头像
快账用户5572 追问 2024-01-06 15:17

往来发生时,人家入了账,做了一张本月收入的总凭证,收入多计了这五万,现在要冲销多计的五万,只能在收入和利润间出分录

头像
齐红老师 解答 2024-01-06 15:18

正确的应该是100,你账上做了一百二借应收账款120,贷主营业务收入120,之前不是这么做的吗?现在红冲借应收账款负数20 贷主营业务收入-20 然后才能结转本年利润,你写的那个是结转本年利润的呀。

头像
快账用户5572 追问 2024-01-06 15:19

你没明白我说的话 我不问了

头像
齐红老师 解答 2024-01-06 15:22

上个月虚增的红冲就可以 之前分录不变金额是负数

头像
快账用户5572 追问 2024-01-06 15:33

好的 辛苦了

头像
齐红老师 解答 2024-01-06 15:33

不用客气,周末愉快

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×