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请问上个月收入虚增了5万(往来款),这个月我调整此笔业务:借:主营收入 贷方红字 贷:本年利润 贷方蓝字 总感觉哪里不对一样,请指教此笔分录是否正确?

2024-01-06 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-06 14:44

借应收账款负数,贷主营业务收入负数,做这个。

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快账用户5572 追问 2024-01-06 15:16

应收人家己经挂了。我是问多计的收入如何冲销

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快账用户5572 追问 2024-01-06 15:17

往来发生时,人家入了账,做了一张本月收入的总凭证,收入多计了这五万,现在要冲销多计的五万,只能在收入和利润间出分录

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齐红老师 解答 2024-01-06 15:18

正确的应该是100,你账上做了一百二借应收账款120,贷主营业务收入120,之前不是这么做的吗?现在红冲借应收账款负数20 贷主营业务收入-20 然后才能结转本年利润,你写的那个是结转本年利润的呀。

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快账用户5572 追问 2024-01-06 15:19

你没明白我说的话 我不问了

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齐红老师 解答 2024-01-06 15:22

上个月虚增的红冲就可以 之前分录不变金额是负数

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快账用户5572 追问 2024-01-06 15:33

好的 辛苦了

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齐红老师 解答 2024-01-06 15:33

不用客气,周末愉快

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借应收账款负数,贷主营业务收入负数,做这个。
2024-01-06
同学,你好,你做的分录是正确,你直接结账后,末分配利润会自动减少的
2021-06-10
 你好;    你做错了。 可以的  
2022-10-18
你好了,原4.5万分录红字冲回.,一般不反方向做 再做重开2万的的分录,还有2.5万你是1月的,你现在没开票就入收入暂估.入主营业务收入,不走前年度损益调整
2022-01-13
你好,可以这样做,你这个跨年么 没有最好是负数冲,或者是反结账去改下之前,给老板说下,
2021-10-12
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