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你好,我想问一般纳税人通常要申报的税种和申报流程

2024-01-06 15:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-06 15:06

你好,你手里还有开票盘吗?

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快账用户3046 追问 2024-01-06 15:12

没有的,你回答我问题

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齐红老师 解答 2024-01-06 15:15

现认证发票 去我要办税 去税收数字账户 发票勾选 抵扣统计确认 在税务局里面打开你增值税申报表,附表一里面填写你的销售额税额,附表二里面填写你认证的发票 如果它自动出来的,核对一下数据保存 打开主表保存 其他的没有需要填写的,打开保存。

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齐红老师 解答 2024-01-06 15:15

然后最后申报提交点扣款,然后企业所得税的根据你利润表里面的本年累计的营业收入,营业成本、利润总额分别填写就行 然后申报提交。

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齐红老师 解答 2024-01-06 15:15

工资个税的却自然然,电子税务局之前有采集人员了,不需要重新增加的,在综合所得工资薪金填写 申报提交扣款

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齐红老师 解答 2024-01-06 15:16

印花税 2、税源采集 在“本月需要申报的财产行为税报表”(必报部分,依认定)中点击印花税“税源采集”。 点击“新增税源信息”。 存在按期申报印花税税(费)种认定的纳税人,系统会自动分别带出1条税(费)种认定对应的税源信息。其他信息填写补充完毕后,点击保存。 注意事项: 其中带红色*号的为必填项,其他选择性填写,部分字段填写规则如下: *应税凭证名称:填写应税凭证的具体名称。 *应税凭证数量:逐份填写应税凭证时填 1,合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证。 *税目:填写对应的应税品目,按期申报的纳税人存在印花税税(费)种认定信息,系统会自动加载已经认定的税目。 子目:填写对应税目的征收子目,产权转移书据税目对应的子目必填,其他应税合同税目对应子目选填。 *税款所属期起、止:按期申报的,系统带出所属期的起止时间。 *应纳税凭证书立日期:填写应税凭证书立日期,合并汇总填报应税凭证时,应税凭证书立日期为税款所属期止。 *计税金额:填写应税合同、产权转移书据列明的金额(不包括列明的增值税税款);填写应税营业账簿中实收资本(股本)和资本公积合计金额。 3、纳税申报 点击“综合纳税申报”。 勾选印花税后,点击税源信息同步。 带出应补(退)税额等信息后,确认无误后可以点击申报。 注意:若企业享受“六税两费”减征政策,税源采集时无需采集减免信息,在做税源信息同步时,本期是否适用小微企业“六税两费”减征政策,选择“是”后,进行同步,减免税额可自动带出。

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2024-01-06
二者需要缴纳的税费基本相同。一般是每月15日前,遇节假日顺延
2023-10-10
你好没明白你意思。
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您好,月初先抄税,再申报增值税,申报好后再清卡,在金税盘上进入开票系统自动点击完成 2 电子税务局。 点击“我的信息”。再点击“纳税人信息”。点击左侧的“税种信息认定表”。在此页面可以查看征收项目的名称等相关的税种信息。 这里有我们认定了什么税种,是月、季、年申报的信息 3 个税是按月申报的,增值税小规模是按季度申报的
2024-01-31
一、小规模纳税人(季度申报) 1. 申报流程(电子税务局) 登录 → 我要办税 → 税费申报及缴纳 → 增值税及附加税费申报(小规模) 核对系统预填开票数据,补录未开票收入 填写主表、附列资料(差额征税)、减免税表 提交 → 缴款(有税)/ 零申报(无税) 2. 核心申报表 《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》(主表) 《增值税减免税申报明细表》(有减免时填) 《附列资料(一)》(差额征税业务填) 二、一般纳税人(按月申报) 1. 申报流程(电子税务局) 登录 → 我要办税 → 税费申报及缴纳 → 增值税及附加税费申报(一般纳税人) 先填附表一(销项)→ 附表二(进项)→ 附表三(差额)→ 主表自动汇总 填附表四(税额抵减)、减免税表、附加税费表 提交 → 缴款 2. 核心申报表 《增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)》(主表) 附表一(销项明细)、附表二(进项明细)(必填) 附表三(差额扣除)、附表四(税额抵减)、减免税表(按需)
2026-03-16
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