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老师下午好,打扰您了,有个问题请教你一下,我们和A公司达成协议,剩下的5.59万不需要付给他了,另附书面协议,但是前面他已经开过票了,公司给注销开不出红字发票,银行账户也注销了,那我这个进项怎么才能冲平啊 借 主营业务成本 55346.53 应交税费-进项税额 553.47 (1%税率) 贷:应付账款-A公司 5.59万

2024-01-06 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-06 15:46

借,应交税费一进项税转出,。 贷,应交税费一进项税

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快账用户9699 追问 2024-01-06 15:49

老师,那 应交税费一进项税转出 这个科目最后冲到哪个科目啊

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齐红老师 解答 2024-01-06 15:53

借 应交税费应交增值税进项转出 贷。 应交税费应交增值税转出未交增值税

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借,应交税费一进项税转出,。 贷,应交税费一进项税
2024-01-06
你好同学 借主营业务成本 - 55346.53 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)553.47 (1%税率) 贷:应付账款-A公司 -5.59
2024-01-06
您好,可以的,三方代收代付款协议,三方盖章就规范了
2024-07-26
你好,和商场联营,是借助商场销售,自己直接收款,然后把款项转给商场,商场把费用扣除,再把差价转回给你们。 其实这样的话就是你们销售给商场的是是9万,商场收取1万的管理费用。 记录如下: 借:银行存款9万,贷:主营业务收入79646、应交税费-增值税(销项)10354。 借:其他应收款10万,贷:银行存款10万。 借:销售费用1万,贷:其他应收款1万。
2020-09-23
第三个分录应该是 借管理费用贷累计摊销才对 2.那你是什么会计准则 你这个涉及跨年损益
2022-06-10
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