您好,这个跨年了吗?
你好老师,科目余额表和利润表的管理费用差了一个折旧费258,但本月折旧已结转
老师多计提了管理费用-折旧费月末已结转到本年利润,应该怎么做
老师,管理费用多提折旧2000元,应该怎么冲?借:管理费用2000,贷:本年利润2000元么?
老师,管理费用多提折旧2000元,已经结转到本年利润里了,怎么冲?
老师,上个月多了管理费用折旧费2000元,上个月已经结帐了,多提的折旧费已经结转到本年利润了,这个月如何冲这2000元?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
灵活人员购买社保和挂公司购买,对日后退休有什么不用的影响?
老板私车公用月租金1000元,已经并入工资申报个税,不开发票可以吗?
请问下,这种情况是啥意思?怎么处理?
请问,个体户定期定额户,增值税怎么计算?个税怎么计算?
劳务人员比较多的话可以用含税金额申报个税吗?这样就会多扣个税可以吗
一季度申报的70万收入,二季度红冲了发票,导致二季度收入为负数,之前缴纳的增值税和附加税退换吗
没有,本年度的,
借管理费用负数 累计折旧负数
但是,管理费用已经结转到本年利润里了,不需要冲本年利润么?老师
哦那就借累计折旧 贷本年利润