您好,要是没跨年就直接冲销多计提的就行
老师 ,现在要将去年计入管理费用的一笔管理费分摊到某一个工地成本上(去年管理费用已结转,且年度也结转了本年利润),现在应该怎么做分录的?
你好老师,科目余额表和利润表的管理费用差了一个折旧费258,但本月折旧已结转
老师多计提了管理费用-折旧费月末已结转到本年利润,应该怎么做
老师,管理费用多提折旧2000元,应该怎么冲?借:管理费用2000,贷:本年利润2000元么?
老师,管理费用多提折旧2000元,已经结转到本年利润里了,怎么冲?
老师,我们一般纳税人,进项发票作废,成本这块也要取消,现在在填情况说明,怎么填发票明细反馈?里面的发票问题情况是写有问题还是无问题?发票税前扣除情况,是填可扣除还是填不可扣除?
刚下考场问个考试题,应付账款付款信用期是60天,每年是360天,应付账款周转次数是360÷60=6次,年收入是8000,应付账款平均余额是8000÷6=1333.33。 对不?
@董老师,你好,长投减资提问的。
老师,我们是餐饮公司,客户要求我们开专票,我们应该加几个点?怎么计算的?
开发票 雪糕开什么类
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23年汇算清缴由于税务系统弥补数据错误,少交企业所得税了怎么办
公司租入办公楼,计入使用权资产,每月折旧借方:管理费用,贷方:使用权资产累计折旧。那么,期满后,使用权资产科目一直有余额怎么办呢?
怎么算电动车店销售车+租车+售后的盈亏,有什么表格吗
这一题为什么是选D?
会计分录怎么写老师
借管理费用折旧负数 贷累计折旧负数