你好,同学 借管理费用-2000 贷累计折旧-2000
去年的账,我计提基金管理费,当时做的分录是借:管理费用,贷:其他应付款,跨年了,发现计提多了,钱没有付出去,我修改分录是不是借:其他应付款2000,贷:以前年度损益调整2000,借:以前年度损益调整2000,贷:利润分配-未分配利润2000,用来调整多计提的2000元,这样做对吗?
老师你好,我社保记账借管理费用2000,贷应付职工薪酬2000,借应付职工薪酬2000,贷银行存款。现在管理费用要冲1000,由个人交回,我该怎么记账
本月计提工资借:管理费用6000贷:应付职工薪酬6000多计提了2000元下月发上月工资时借:应付职工薪酬4000贷:银行存款4000管理费用2000这样写可以吗?
老师,我们以前年度多计提的折旧,没有以前年度损益调整这个科目可以这样冲吗?借:销售费用—2000贷累计折旧—2000,借:利润分配—未分配利润—2000借销售费用2000
老师,管理费用多提折旧2000元,应该怎么冲?借:管理费用2000,贷:本年利润2000元么?
老师,律师费付了一年,这个要按每个月进入管理费_咨询费 来分摊吗?
老师,在股权没有变动的情况下,并且已缴纳了印花税,后面股东撤资,实收资本发生了变化,在财务上如何处理呢
老师,一般纳税人外贸出口企业,取得的是普通发票,开出免税发票,取得的发票直接入成本吗
老师,我现在电脑上练习报税,为啥进不去了呢,一直说改版了需要前往新系统,我点击确定了,不知道如何进入新系统
老师,顺流逆流交易都要调减利润吗?
老师这个怎么做?没有搞懂
老师,固定资产转为投房公允模式,差额计入其他综合收益,确认递延所得税负债,借方是其他综合收益,那么当期确认的会计利润,对于这个投房的转换,应纳税所得额要不要调增或者调减?
拼柜没有提单,怎么办?可以退税吗?
老师请问一般纳税人出口货物,是直接开普票吗,什么情况下开专票呢,退税是根据进行发票的退税率退吗,勾选还是正常勾选吗
老师。购买大米后直接销售大米 发票如何赋码,购买稻谷后加工后销售大米开具发票如何赋码,是不是都是谷物加工品*大米
需要冲本年利润么?因为管理费用都结转到本年利润里了
需要冲本年利润么?因为管理费用都结转到本年利润里了
如果已经结转本年利润的话,要冲减 借:管理费用2000,贷:本年利润2000元
需要冲本年利润么?因为管理费用都结转到本年利润里了
如果已经结转本年利润的话,要冲减 借:管理费用2000,贷:本年利润2000元
如果已经结转本年利润的话,要冲减 借:管理费用2000,贷:本年利润2000元
需要冲本年利润么?因为管理费用都结转到本年利润里了
需要的,学员,老师有发具体的冲销分录,有收到吗