您好,借:其他应付款-A 20 贷:其他应收款-B 20
请问老师,往来款怎么做会计分录? 我先说一下情况,我们有两个股东的公司没有业务了,现在账是移过来给我学着做。B公司账户里没有钱了,需要扣年费。A公司就给B公司转了300块钱,用途写的是往来款,那AB公司的这笔流水的账分别是怎么做呢? A转300给B:借:其他应收款300 贷:银行存款 300 B收到了A转的300块 借:银行存款300 贷:其他应付款300 请问是这样吗?
您好,老师,我司(A公司)为集团公司下属的一个分公司,小规模纳税人,A公司6月份正式开业,4月份时有产生一笔设计服务费,当时是集团另一家分公司(B公司)帮A公司代付的,一直没有发票,在8月份时我做了这样一笔分录:B公司代A公司预付设计费,借:预付账款-供应商 25000,贷:其他应付款-往来款 B公司 25000,到现在9月份才收到供应商由税局代开给A公司的普通发票,税率和税额都是***号,价税金额25000,现在我要如何调整账务?凭证分录怎么做?期待您的回复
老师,我昨天有问到A公司属于C公司的全资子公司,现在C出让了大部分股权,但是A公司以前账上的应收应付属于C。现在C公司转款到A公司支付前期A对B公司的欠款,为了不新增A公司的往来欠款,本来是做的借:银行存款,贷:其他应付款-B.支付时借:其他应付-B,贷:银行存款。但是我后面做的时候才发现,他们前期挂B公司是挂的预收账款,这样做就没办法冲减账上已存在的预收,请问老师我要怎么做更合理点
一个地址注册2家公司,同属于一个老板,把钱从其中一个公司A公户转到另一家公司B公户3万元(筹集交物业的合同押金),再从B公户转走20万去交物业的合同押金,物业又把退的押金返回到A公户上,请问这两家公司分别怎么写会计分录,把钱退回到A公司的分录是:借:银行存款20万,贷:其他应收款B公司3万,其他应付款物业公司17万,A和B公司对一下帐把17万转给B公司,B公司分录,借银行存款17万,贷其他应付款A公司吗?这样B公司账上物业公司的其他应收款一直是挂着的,但实际情况已经收到了,不知道我的理解是不是有误解,麻烦老师解答哦
A和B都是一家集团的子公司,A给B转了20块,B借银行存款,贷:内部往来。且这20块一直在B公司账上,合并抵消的时候,针对这一笔的余额,怎么做抵消分录呢
老师服务企业先归集到相关成本最终转到主营业务成本是先归集到那个科目,可以一次归集到主营业务成本吗
老师那些科目最终要结转成主营业务成本,比如商贸库存商品,劳务成本,都要结转主营业务成本,具体是那些要转到主营业务成本
请问老师,我想问一下,我本月申报退货,并且是无票收入,那我无票收入可以填写负数吗?
内部单位之间借款利息收入,一般纳税人申报表主表,收入填在什么位置?
如果一个员工 应付工资6000元,社保公积金423元,宿舍水电费500元,申报个税是,当期工资是填应付工资6000元吧,水电费不能税前扣除,对吧
老师好!请教:两个单位是同一个老板,但这两个单位经常互相调拨物资(低值易耗品)类似这些的,这个账该怎么处理呢?
老师,请问word 怎么在打印时不显示批注或者批量删除批准?
老师,我3月有一笔分录做重复了,多提了7W的备用金到现金账户;是返回改账好一些,还是再这个月冲了好一些?
您好老师:我们是外贸企业,支付的邮电费、传真费、验单费可以做到 管理费用—办公费 里吗?还是必须要做到 财务费用—手续费 里
您好,小企业会计准则汇算清缴退税,如何记账?
转到其他应付款,也没实现合并抵消啊,往来还是挂的内部公司
您好,这是底稿,单个报表里有其他应付款和其他应收款,这个就抵销了