可以转到留底睡的哈

老师我想问个问题,一般纳税人结转增值必须走转出多交,转出未交来结转吗?可不可以结转时进项税和销项借贷方反做,有进项留底的就是借方未交增值税,需要缴税的就是贷方未交增值如借:应交税费—应交增值税—销项税额1000贷:应交税费—应交增值税—进项税额900应交税费—未交增值100
结转增值税时 为啥又出现一个转出未交增值税 交进项 销项直接结转到未交增值税税里不行吗?
老师,有进项税额留底,月末结转增值税的时候 还用结转增值税吗 结转到未交增值税借方
留底退税收到的进项税额转出,年底要销项进项结转为零,转到转出未交增值税里,退的进项转出需要结转吗?
我想问一下每个月的增值税进行税额和销项税额是怎样结转的 怎么做分录呀 月底直接从进销项税额结转到未交增值税行吗 还是分进销项哪个金额大 结转到转出未交增值税 完整的分录给写一下吧 感谢
这个月进项税大于销项税如果全勾选抵扣可以吗?还是留一点不勾选等下月再勾选抵扣合适
老师好!公司之前社保就申报了底薪,按最低基数缴纳,有个员工答应他的到手薪资6800,我测算了一下如果实际申报单位加个人要两千多,我们老板的意思想把他的工资调低,以其他方式补发,7月份调可以吗? 还有公司有一些临时工,寄件工没有购买社保,怎么应对社保稽查
老师,搬运工损坏配件,直接赔偿现金51元 应该怎么做分录 配件已入库
我问一下。企业季度所得税申报表当中有一个从业人数。从业人数是填报工资个税的的从业人数吗?
老师,我的公司账上挂着应收1万(A公司应该欠我的),B公司替A公司付了1万(回单备注是 往来款),把这个应收冲掉了。那么我做账:借 224101/其他应付单位/B公司 1万, 贷 1122/应收/A公司 1万;如果后期不用还给B公司,该怎么做账呢
员工借款,每个月从工资扣,第一个月扣,怎么做账
税局代收水土保持补偿费13460做什么分录老师
老师,文具用品的发票没开数量和单价的可以用吗
老师您好,我公司要帮甲方走一笔账。甲方打款给我们100万元,我们给甲方开6个点的发票。然后我们要用现金的方式给到甲方。我们有合作第三方可以走现金,但是要收7.5个点。还有别的方法吗?谢谢老师
老师,有限责任公司变更法定代表人步骤能发下吗
可以转到留抵税的哈,不好意思,打错字了
分录怎么写呢?
我可以改一下留底税额的账户性质吗?我想留抵税额的余额显示正数
借:应交税费——增值税留抵税额 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
进项税额转出?,可是我结转的时候都没有用到这个科目吗?
不好意思,把回别人了发给你了,
一般要用未交增值税过度一下的哈,性质如果你想改的话,你到时候自己看的懂就关系不大
未交增值税科目结转到留抵税额摘要怎么写呢?有必要结转一下吗
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
必须要用转出未交增值税这个明细科目吗?不可以直接应交税费-未交增值税吗?
同学,这个其实科目怎么用,只要我们自己看的懂都可以哈,你之前说想改科目性质,只要你们单位都达成一致,就行的通哈