你好,同学 可以报销的,这部分费用可以税前扣除
老师,公车私用,要签协议约定每月租金吗?要到税局开票才能据实报销,税前扣除吗?我们公司十多个高管,都是私车公用,每个人都要签协议吗?但他们不愿意去开票,因为要交个人所得税。还有其他办法简决这部分因公用私车费用吗?
老师,法人身份不是员工,也没有工资,可以把他的社保个人部分直接入账到管理费用里面吗,不申报个税了,汇算清缴时再调增这部分费用,还是要按照个人部分计提工资申报个税? 本身没有发放工资,申报个税还得计提这部分费用,不申报不计提,直接管理费用不可以吗,
老师您好,请问公司暂时没有车,但是一直用法人的车,法人拿油票进行报销,这部分费用可以税前扣除吗?还是说报销这部分法人需要入到她的工资里面去申报个税呢?
老师好,请问收到法人的车用汽油的增值税电子普通发票怎么做账?需要入账吗?可以报销吗?全额报销吗?(法人未入职,车辆为法人私人汽车,加油为跑业务时用的) 没有租赁发票,只有私车公用合同是否可以把这张发票用来入账?
老师你好,A单位是一个非盈利的社会团体,它名下没有车辆,A单位与其法定代表人签订了一份0租赁费的车辆使用租赁协议,但是由A单位报销车辆使用过程中的加油费、过路费、交强险等保险法、停车费、维修费、车辆年检等费用,A单位给其法定代表人报销的这些车辆使用费可以税前扣除吗,法定代表人的报销收入需要交个人所得税吗?
一般纳税人取得免税鸡蛋普票,销售给第三方可以开免税普票吗
甲电子设备公司为居民企业,属于主要从事电子设备的制造业务的大型企业。2023 年有关经营情况如下: (1)销售货物收入2000万元,提供技术服务收入500万元,转让股权收入3000万元。经税务机关核准上年已作损失处理后又收回的其他应收款15 万元。 (2)缴纳增值税180万元,城市维护建设税和教育费附加18万元,房产税 25 万元,预缴企业所得税税款43万元。 (3)与生产经营有关的业务招待费支出 50万元。 (4)支付残疾职工工资14万元;新技术研究开发费用未形成无形资产计入当期损益19万元;购进一台设备,价值35万元;购置一台《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护专用设备,投资额60万元,购置完毕当年即投入使用。 老师,会计利润怎么计算,有式子就行,不用得数
会计准则租用厂房3年 买的二手空调 发生的650元安装费 这个安装费费用化可以吗
2023年度生产经营情况为:(1)取得产品销售收入总额1800万元。(2)应扣除产品销售成本800万元。 (3)发生产品销售费用600万元,其中包括广告费用300万元。(4)管理费用100万元,其中包括招待费16 万元。 (5)财务费用40万元,其中,含非金融企业利息25万元(贷款250万元,利率是10%,银行同期利息率为5%),逾期归还银行贷款的罚息3万元。(6)本年缴纳的增值税30 万元。 (7)营业外支出14万元,其中含公益捐赠10万元。 (8)实发工资总额98万元,拨缴的职工工会经费、发生的职工福利费、职工教育经费为20万元。 要求:计算该企业2023年应汇算清缴的所得税税额
预缴的企业所得税比实际应缴的多怎么办?
跟大学合作办学,我们是民非,我们免增值税吗,谢谢
老师,请问公司投入的实收资本,后期公司不做了这个实收资本可以退回去吗?要交什么税了?
我在电脑上打开学习中心怎么什么都没有呢
老师您好 无形资产的出售净损益要收入-账面价值-相关税费计入资产处置损益 那为什么例题里面要选25?
老师,这和-500 是怎么来的?
不是公司的车,也可以报销,凭票税前扣除吗
因为这个是私车公用的,凭票税前扣除
是一直用都可以,还是说只是偶尔用可以税前扣除呢?听说要做什么租车协议之类的,不用也是可以扣除对吧
偶发的话,不用协议 如果经常用,可以签订一个公车私用的协议
好的,谢谢老师
不客气,同学,周末愉快