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1、企业收到红星公司投入的一套全新大型机器设备,价值100000元,关税10000元,增值税进项税额13000元,企业自己用现金支付运输途中发生的费用2000元,设备运达企业并投入使用。2、企业向银行借入一项期限为半年的借款100000元,款项已到账。 3、企业购入一批材料,其中:甲材料2000千克,单价20元;乙材料2000千克,单价10元;丙材料2000千克,单价5元。增值税率13%。企业开出支票用于支付此项价款。 4、生产车间领用甲材料1000千克,其中500千克用于生产A产品,300千克用于生产B产品,200千克用于车间管理部门。. 5、计提本月固定资产的折旧,其中:行政管理部门]折旧费10000元,销售部门折旧费5000元,生产部门折旧费20000元。 6、经计算,结转本月完工A产品成本20000元,完工B产品10000元。 不 7、本月销售A产品10000件,单价15元;钱顶部产品5000件,单价20元。增值税率13%。款项尚 7、本月销售A产品10000件,单价15元;销售B产品5000件,单价20元。增值税率13%。款项尚未收到。
1.根据某工业企业2022年7月发生的下列经济业务,编制会计分录:(1)企业以银行存款购买行政管理部门办公用占6000元。(2)从宏达公司购入A材料,价款120000元,运杂费3500元,增值税15600元,材料尚未验收入库,款项尚末支付。(3)上述A材料验收入库,结转材料采购成本。(4)生产甲产品领用A材料50000元,生产乙产品领用A材料28000元。车间一般消耗领用A材料2000元,行政管理部门领用A材料1200元。(5)企业向南方公司销售甲产品3000件,每件售价80元,增值税税率为13%,产品已发出,款项尚未收到。
1根据某工业企业2022年7月发生的下列经济业务,编制会计分录(1)企业以银行存款购买行政管理部门办公用品6000元。(2)从宏达公司购入A材料,价款120000元,运杂费3500元,增值税15600元,材料尚未验收入库,款项尚未支付。(3)上述A材料验收入库,结转材料采购成本。(4)生产甲产品领用A材料50000元,生产乙产品领用A材料28000元。车间一般消耗领用A材料2000元,行政管理部门领用A材料1200元。(5)企业向南方公司销售甲产品3000件,每件售价80元,增值税税率为13%,产品已发出,款项尚未收到。
根据下列某企业2022年3月份发生的经济业务编制会计分录1.以银行存款支付本月广告费2500元。2.购入材料一批,货款50000元,增值税6500元,货款及增值税暂未支付,材料已验收入库,结转其实际成本。3.李某出差回厂,报销差旅费1500元,交回现金300元。4.企业收到某单位投资设备一台,价值80000元,增值税10400元,不需安装,已交付使用,合同章程约定投资额为80000元。5.以银行存款预付下半年财产保险费12000元。6.按规定预提本月短期借款利息1000元。7.本月共领用材料80000元,其中产品负担72000元,车间一般耗用5000元,厂部耗用3000元。8.结算应付职工工资20000元,其中产品生产工人工资16000元,车间管理人员工资1000元,厂部管理人员工资3000元。9.提取本月份固定资产折旧16000元,其中车间固定资产折旧14000元,厂部固定资产折旧2000元。根据以上经济业务完成会计分录。
四、综合题(1/1) 1 司3月经济下 1)购入材料一批,贷款50000元,增值税本17%,均已通过银行付清,材料已经验收入库。 2)生产车间为制造A产品领用材料6000元,为制造B产品领用材料8000元,管理部门一般耗用材料2000元。3)职工小刘出差借款3000元,以现金付讫。 4)结算本月应付职工工资100000元,其中生产A产品的工人工资40000元,生产B产品的工人工资30000元,车问管理人员工资10000元,企业管理人员工资20000元5)盘亏现金200元,经查明系出纳个人出错,由他赔偿。 6)按规定计提固定资产折旧,其中生产车间折旧费3300元,管理部门折旧费1200元。7)从银行提取现全8000元备用。 8)预付下一季度办公室租金30000元。9)结转完工产品一批,成本20000元。 10)销售产品一批,价值50000元,增值税8500元,货款已经收存银行。要求:根据上述业务编制会计分录。(30分)
承诺给工人的薪资是不是要给?如果没给的话,有什么方式可以用?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
借应收账款 贷主营业收入40*2000 应交税费-应交增值税-销项税额40*2000*0.16