同学您好,餐饮公司如果想要自己给自己开票,需要先明确一些关键的税务规定。在中国,企业需要向国家缴纳增值税,而增值税是根据企业所开具的发票上的税额来征收的。因此,如果餐饮公司想要自己给自己开票,首先需要注册并申请税务登记证。 关于餐饮公司平时在市场采购的菜肉无法取得发票的问题,这可能会涉及到税务合规性问题。根据中国税法规定,企业应该根据其销售额或营业额缴纳增值税,并且需要使用正规的增值税发票进行税务申报。如果餐饮公司无法取得发票,可能会导致税务申报不准确,甚至可能面临税务稽查和处罚的风险。 对于餐饮公司的税率,一般而言,增值税税率为6%或3%。如果餐饮公司是小规模纳税人,其增值税税率为3%。需要注意的是,具体税率可能因地区和行业而有所不同。

我儿子3月份注册的一般纳税人农产品、中药材采购销售公司,18年用我儿子自己的私人账户采购了中药材,4月卖给一家公司并收到30万元,给他们开了增值税发票,现在没进账怎么办,后面还有企业所得税是多少?
我爸他们在广州做蔬菜批发生意(瓜类蔬菜),以前都是走的私账!今年那边要求比较严了,必须对公转账,然后开发票,具体情况就是我爸他们在农户或者小商贩手里去收购瓜类蔬菜,然后自己包装分类,给两家连锁超市送货,他们收购蔬菜的时候农户不能提供进项发票,但是卖给连锁超市的时候,超市要求开发票,并且是对公转账转到我爸公司公帐。农副产品是免增值税的,但是因为他们公司没有进项发票,所以相当于所有收入都是利润,企业所得税太高了。他们的销售额大概每个月100万左右,相当于开出去100万发票,但是基本上没有成本发票
.某酒店为增值税一般纳税人(纳税信用A级),位于甲市。主要提供住宿、餐饮、会议场地出租及配套服务。2021年12月发生业务如下∶(1)提供住宿服务取得不含税销售额120万元。(2)提供餐饮服务取得含税销售额300万元(含外卖食品收入40万元)。(3)提供会议场地及配套服务取得不含税收入160万元。(4)为调整经营结构,将位于邻省乙市的一处酒店房产出售,取得含税收入3400万元。该酒店房产于营改增前购进,购进时取得的营业税发票注明金额为1650万元。酒店选择按照简易方法计算缴纳增值税。(5)将位于邻省丙市的一处酒店式公寓房产投资于某物业管理公司,该房产2019年购置时取得的增值税专用发票上注明价税合计金额3600万元。评估机构给出的评估价格为4300万元(含税),双方约定以此价格投资入股并办理房产产权变更手续。(6)从农业生产者处购入大米、小麦共支付买价20万元,取得农产品销售发票。(7)从农贸批发市场购入蔬菜共支付买价16万元,取得普通发票。(8)从一般纳税人处采购餐具、床品等共支付不含增值税买价40万元,均取得增值税专用发票。)计算该酒店业务(1)的销项税额。
公司为增值税一般纳税人,系糕点生产企业,同时自设门市部对外销售现场制作的食品,并开设餐厅。该公司2022年4月发生与增值税相关的业务如下:1.糕点批发收入300万元,销项税额39万元;2.自设的门市部为展示企业食品制作流程,现场制作食品,并直接销售给消费者,取得价税合计收入30000元;3.餐厅服务价税合计收入为120000元;月销售自用的办公楼,获得含增值税收入825000元,该办公楼系2015年购入,购入价为300000元。对于该项业务公司选择了简易计税。5.本月重新购置新办公设备,将原有的办公设备(按固定资产核算)以价税合计金额160000元出售,按3%征收率并减按2%征收增值税。6.本月从一般纳税人处购进办公用品等取得专票,金额合计300000元,增值税额39000元;7.本月从农场、渔场、养殖场处购进面粉、蔬菜、海鲜、肉类等农产品,用于餐饮服务和制作糕点,取得增值税普通发票(免税)金额合计930000元,从小规模纳税人处购进水果等农产品,取得对方由税务机关代开的专票,上面注明金额70000元。能够准确分清用途,本月
位于甲市的家餐饮企业是增值税一股纳税人,享受生活性服务业纳税人加计抵减政策。2022年5月发生下列业务:(1)进口一批西餐调料,该企业按照海关填发的税款缴款书缴纳了进口环节增值税1.35万元(2)购人一批罐头,取得.锻纳人开具的增值税专用发票,注明金额20万儿,80%用于企业经营、20%用于职工集体福利。(3)从蔬菜批发市场购进肉、蛋、蔬菜,取得增值税普通发票,金额合计40万元。(4)该企业当月取得现场餐饮收人含增值税金额127.2万元;现场制作食品外卖和送餐,取得含税金额26.5万元。(5)该企业将一间位于乙市的“营改增”后自建的门面房出租给其他企业使用,收取含税租金21.8万元。问,业务4.5中增值税销项税合计为多少万元?问题二,该企业当期在甲市应纳税额为
公司销售的提成 发放的时候 是要备注 奖金吗
你好!老师,社保费每个月几号之前必须要申报?
公司公户给出纳转款 这个出纳的往来款能用平时费用发票下账么
公司刚成立法人给公司借款了40万 然后后面又立马转出去了 这个做往来款没事吧
老师运输发票一般纳税人多少个点
老师,请问一下客户预付货款,我们可以26年开票在申报的嘛?或者26年再申报无票收入。
老师,收购小麦合同约定水分≤13.5,然后单价2.2元/公斤,但是业务员拿来收购单水分20了,那么也没有扣水分量,仍按2.2元/公斤付款的?这个可以吗?
个人向公司借款,公司之间借款,年底未还可以么?
企业收到一笔补助资金用于厂房装修,请问这笔资金,我用了净额法冲减了长期待摊费用-厂房装修,有文件说明是补助装修款,收到的补助款也是直接付给装修公司的,请问税法上要做纳税调整吗?
老师,有30个表格产品数量怎么合并在一起