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老师,我勾选抵扣了那张2019年5月的进项发票,申报了后,刚想起来查了一下公司是2019年8月1日升级为一般纳税人的,那张进项票应该不能抵扣吧?已经申报扣款了怎么改呢?

2024-01-07 21:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-07 21:02

您好,下次报税的时候进项税额转出就行了

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您好,下次报税的时候进项税额转出就行了
2024-01-07
你好; 你去看看这些发票是否是公司业务发生的;是的话; 就可以正常勾选抵扣的   
2023-01-06
同学,你好 进项税额转出
2023-10-23
您好,可以在次月做进项税额转出的
2024-06-18
1.填写附表2:通常在附表2的“二、进项税额转出额”部分进行填写。具体是“第14行‘免税项目用’”,用于记录购进免税货物、接受免税应税劳务或应税服务而支付的进项税额。在“税额”栏填写需要转出的进项税额。 2.调整其他报表:需要调整增值税申报表,将原来已抵扣的税额进行冲减,即将7月份已抵扣的税额从相关科目中减去。如果该笔进项税额已经影响到了财务报表(如利润表、资产负债表等),也需要对财务报表进行相应的调整。 3.会计分录:对于进项税额转出的会计分录:借:原材料/库存商品贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2024-05-08
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