你好,借预收账款,贷银行存款,做这个不就可以了?

老师,我公司前一阵陆续借法人的钱,我挂到其他应付款下,现在法人的钱陆续归还了,法人又陆续借公司的钱,我一直都用这一个科目,其他应付款,这样行吗?现在余额显示负数,是应收回来的金额。
老师 我这笔费用提前预支了 我以前都是先给报销单然后在给钱 做账的时候是少做一笔转应收个人的 但是现在他不是把单拿回来了吗 我应该冲销个人款 但是拿回来的单不够 剩下的不让他转过来抵扣下次的单 我这个是日常账做的 我往外账上转的时候以前是借其他应付款 贷现金 外账上就借现金 贷其他应付款 借其他应收款 贷现金 然后外账的费用票就抵扣其他应收款但是现在内账不是转到应收个人款上了吗 那我这比外账分录咋做呀 是借应收个人款 贷其他应付款 借其他应收款 贷应收个人款吗
我们单位两年以前买了个吊车,贷款买的,会计做账不知道是贷款,付首付款的时候就是借应付账款(首付的金额),贷银行存款,后来银行放款了人给开了发票,就是借固定资产(总额),贷应付账款。。。。。。。。。。问题来了,贷款四年应该是长期借款,现在应付账款贷方差额是贷款的金额,应该在长期借款上,买了车不久就开始还贷款,第一笔还款是借劳务成本贷银行存款,后面一年做的是借其他应付款法人贷银行存款,我应该怎么调这个账
老师,我们以前公司承接了一个工程,工程款都没有结回来,最近官司执行了,我们双方调解了,由原来的60万执行到现在的40万了,上个月这个款项法院转给我们另一个公司了,因为之前承接项目的公司给别人担保了,结果贷款人不还,所以把公司直接转给他了,现在另一个公司收到了这10万案件款我账务处理应该怎么做呢
前期公司采购法人用个人账户垫付了钱,我挂的往来,借:费用等 贷:其他应付款—法人 目前公司现金余额不足,这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗?还是直接归还法人垫付款? 取现备用 借:银行存款—个人 贷:银行存款—公账建行 借:库存现金—备用 贷:银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧? 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢?借:其他应付款—法人 贷:银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的
2021年两笔,2022年一笔,生产企业出口业务,增值税及收入已在2023年之前确认并申报,未办理退税手续,根据2026年新规,是否需要出口转内销缴纳?还是可以继续申请退税?
建筑业可以只买对方资质,不买公司么?
老师,公司找了物业的保洁阿姨,每天来帮忙打扫办公室卫生1小时,按月给她600,可以做到工资表里面吗?
老师,边坡防护,是属于房建项目,水利项目,园林绿化项目,市政工程项目,装修项目,劳务项目啊?属于哪个项目啊?
老师,您好! 请问: 企业在筹建期购入的固定资产可以折旧吗? 谢谢
公司买的酒招待顾客怎么做账?
老师,我公司一般纳税人,是建筑工程公司,现在向保险公司申请了工程履约保证保险,这个怎么做分录
老师电商行业账务咋规范呢,拼多多百亿补贴卖了不少,但老板绑他个人卡,让绑公户不绑,说他用着方便。个人和公司全乱用,这种风险很大,模仿应收挂老板呀谢谢
小规模纳税人公司2025年9月因需要进行税务迁移,涉及到2824年一笔240元退税因账务问题退税审核不通过无法迁移,税务局叫先把账调平再做迁移,经自查发现有重复入账房租35000,跨期房租15000,重复入账成本50000,于是在2025年9月财务软件直接用红字冲了24年的这三笔账,并把跨期房租转入了长期待摊费用,没有调整利润分配-未分配利润科目,调了140000的费用平了240的退税,25年汇算清缴发现这样做是错误的,老师,请问在25年要如何做汇算清缴?并且财务软件1月份这笔账又该如何分录才对啊?
我按照收付实现制度做的内账老板说跟他自己核算的不一样怎么办?
也就是说,我不需要转入长期借款是吗?我支付的利息如何做账?最后三方,(法院,出借方,偿还方)给打个折!也就是实际支付的少,这部分怎么做账?
向个人借款,不需要不需要,不用不用不用。
支付的做营业外收入里面去。
也就是执行总数346万,包括利息,案件受理费,延迟履行利息,可是只给了296万
你好,不需要支付的另一部分转营业外收入。
好的!谢谢老师
案件受理费和延迟履行利息我计入哪个科目?
营业外支出和财务费用利息。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。