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老师,你好,我们第一次付款没收到票,货收到,第二次付款收到票,货有退货,怎么做分录

2024-01-08 10:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-08 10:13

同学你好,没收到。 第一次付款 可以借 应付账款 贷 银行存款 货到发票到 借 原材料 应交税费-进行 贷 应付账款 货有退货可以红冲 借 原材料 负数 贷 应付账款

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快账用户3012 追问 2024-01-08 15:50

老师,第一次不变,第二次付款,票照样没收到怎么做账

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齐红老师 解答 2024-01-08 15:55

那就继续做预收账款,挂帐上。

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同学你好,没收到。 第一次付款 可以借 应付账款 贷 银行存款 货到发票到 借 原材料 应交税费-进行 贷 应付账款 货有退货可以红冲 借 原材料 负数 贷 应付账款
2024-01-08
同学您好,您好,借:预付账款,贷:银行存款暂估,一般为:借:原材料,贷:预付账款,付款为借:预付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:预付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:预付账款
2023-11-14
你好 货物收到了没有 。这几次的货物 ?
2020-10-13
那你暂估入库 借库存商品 贷应付账款暂估 借预付账款 贷银行存款 这样 等发票到了之后 借库存商品负数 贷应付账款暂估负数 借库存商品 贷预付账款 贷银行存款
2024-01-31
你好,都是在一个月吗?如果是的话,借银行存款贷主营业务收入应交税费,在最后发生的那个日期做就行。
2021-08-03
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