同学你好 借应交税费-应交增值税-未交增值税,贷银行存款

老师,小规模纳税人的增值税缴纳的时候还需要计提吗? 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 还是直接冲销应交增值税: 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
缴纳增值税做账;借应交税费_增值税_转出未交增值税 贷;应交税费_未交增值税 缴纳时;借:应交税费_未交增值税 贷:银行存款 是这样吗?
老师,我这个交增值税借:应交增值税-已交税金,贷:银行存款,计提:借:应交税金-当期增值税,现在税税局退回延缓交纳:借:银行存款,贷:应交增值税-已交税金,还要做一道什么分录帐才平呢
借 管理费用 应交税费-应交增值税-待认证进项税 贷 银行存款 认证之后, 借 应交税费-应交增值税进项 贷 应交税费-应交增值税-待认证进项税 结转 借 销项 贷 进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 缴纳时 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款 老师,分录是这样吗?
之前代账的分录是 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款 这个分录,我的账上 应交增值税-进行税额 应交增值税-销项税额 在不断累积, 我是不是应该加一个分录变成 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交增值税-销项 贷,应交增值税-进项 贷,应交税金-转出未交增值税 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款
你好,我的个税始终低于起征点,社保交了15年,在北京怎么摇号
老师,请问小规模的收了200多万的款 也开了200多万的发票出去 客户这个钱用去对外投资了,这样是不是不用交企业所得税
老师您好,工程服务(安装费)可以开9个点嘛
老师,我们公司接收到一张建筑服务发票,开票内容为工程服务,入账入了在建工程科目,是否正确,现在款项已经全部付清,已完工验收,后期怎么入账?是工程服务项目
我这有个项目 有个客户推荐过来的 然后要给他反佣 要怎么支付给他合适呢
请问一下。更正报关单,海关有没有规定超过几年就不给更正
请问国内公司购买一家香港公司,一部分款对公打给香港公司账上,一部分款打给香港公司法人个人账上,请问这个有什么税要缴纳。国内公司的账务如何挂会计科目。
老师好,请问小规模纳税人的餐饮公司,买菜的发票可以直接入成本,吗?不用入账库存商品吧
河北异地项目,北京季度申报的小规模,不区分专票普票,只要季度不超30万,不需要在河北预缴增值税,但要在河北预缴所得税是吗
开发票时,产品价格差异大有风险吗
已交税金这个科目干嘛用的
这个是预缴的时候用的
那我们现在这个科目有借方余额的话,我是不是应该冲掉,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费应交增值税已交税金
同学你好 是的 是这样结转到