你好,这个需要看你税种核定是按年还是按次,按次当月就需要缴纳,电子税务局没有的话,就需要做印花税税源采集

注册的公司有半年了,其中一个股东认缴50万,1月份收到股东的投资款5万,广东电子税务局税种核定那里没有看到有印花税的税种核定,这5万投资款怎么在电子税务局申报缴纳?
税务局给发了一个责令限期改正通知书,印花税2022-01至2022-12月 营业账簿未申报。税费种认定里有一条按年印花税 营业账簿 税率0.00025 公司21年成立,这个需要交么。计税依据是什么
税务局给发了一个责令限期改正通知书,印花税2022-01至2022-12月 营业账簿未申报。税费种认定里有一条按年印花税 营业账簿 税率0.00025 公司21年成立,这个需要交么。计税依据是什么 去年是否有减半政策。
公司在工商局已变更财务负责人,但税务局里的没变。 在市电子税务局中一照一码户信息变更时,到这一步之后没法继续下去,公司一直是零申报但系统要求投资总额要正数。公司是认缴的,没有投资没营业。 这个页面是宁波市电子税务局
收到总公司打给分公司的投资款,什么时候需要缴纳印花税?电子税务局里税费种认定信息中没有营业账溥这一项怎么申报印花税呢
24.25年都备考过中级,24年中级实物28分,经济法46,财管38分,25年协议班的课听了3遍。26年课听不进去,想直接看讲义和刷电子题库的题。要是电子题库的题做错了,不懂就去把课听一遍,再刷题。我现在只想做电子题库的题,和看讲义。这样可以不?电子题库每个章节的题正确率保证在百分之八十。不知道这样可行不
一般纳税人小型微利企业,如果这个月开发票开出四十多万专票,增值税为0时是否不合理,往期待抵扣大于本期开票额
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
如果核定的信息是按年缴纳的话是什么时候缴纳呢?
这个看你做税源采集能不能按年