你好。这些都是为了这个设备发生的,都进入债券工程完工后转到固定资产。 设备自己用就是这样处理。

老师好 我们做厂房装修的 有设备安装 这样整个工程是按9个点建筑安装工程服务来开票对吧? 但是现在客户需要其中一款设备的进项发票 那这个设备可以单独替开来当中商品销售给客户吗?
老师好,我们公司的营业执照上有温室大棚设施安装销售及配套服务,还有后面的温室大棚配件及保温被生产加工及销售,我开票大部分开的是建筑服务*工程服务,备注栏里写上工程地点和工程项目,那开的这个指的就是我营业执照上的温室大棚设施安装销售及配套服务这一条,剩下后面的我们销售大棚配件和保温被是不是就可以做为其他业务收入。主营收入是工程服务。
我家是销售钢材的,卖出去钢材,大货车运输,那这运输发票怎么做账,运输发票都是月底统一开给我们,我拿着这运输发票怎么做账,直接借主营业务成本 应交税费~进项税 贷 应付账款吗,还是我要一一分配到对应的钢材里,借库存商品 xx 钢材 应交税费 贷应付账款
老师您好,我公司是做弱电安装的,但我们客户主要是做销售,所以让我们开票时都开13%的销货的发票,可实际上我们也有人工费,签合同时都平摊到销售设备上面了,但我们进项只有设备的价格,所以导致进销差价很大,利润太高了,请问老师,像这样签的销售合同,成本有一部分是进项的设备,再开一部分劳务费进来,这样可行不?
老师,你好,我公司是建筑服务公司,有个项目和对方钢结构公司准备签钢结构专业分包合同,那合同里如何签订,对我们公司进项抵扣这块最有利呢?都是一般纳税人,是分开钢结构销售13%+安装劳务(简易计税)3%?还是直接是9%的建筑服务呢?谢谢!
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
设备不是自己用,也没有买设备,是给对方安装好就行,也是对方的设备,我们也是找人弄的,也需要给别人付这个钱,等于是中间的
安装费是咱的收入,然后咱们再收到其他人给咱开的安装费,这些计入成本。 运费是销售商品的运费计入销售费用。
然后咱采购来的商品要是对外销售的是计入库存商品的。
对,就是给人家把设备拉过去,在安装好就可以,
咱们这个合同安装和运费是分开写的。
没有分开写
没有分开,咱就是销售设备,包括运输和安装,那就是按照销售设备13%税率开发票确认收入。
然后咱再收到对应的发票,咱都是计入销售费用的。
收到的发票里面设备开了一张,建筑服务*安装运输费开了一张,这两个都是按照销售费用做?
你们你们是采购设备对外销售设备是计入库存商品 采购的运费计入采购成本,销售的运费计入销售费用。
谢谢老师
也祝您工作愉快,谢谢谢谢。