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我家是销售钢材的,卖出去钢材,大货车运输,那这运输发票怎么做账,运输发票都是月底统一开给我们,我拿着这运输发票怎么做账,直接借主营业务成本 应交税费~进项税 贷 应付账款吗,还是我要一一分配到对应的钢材里,借库存商品 xx 钢材 应交税费 贷应付账款

2022-09-26 16:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-26 16:48

 1. 你可以分配到库存商品 材料去 ; 避免  你的材料成本不准确的 

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快账用户6238 追问 2022-09-26 16:51

我家比如这个月买了三种产品,运费90元,那就对着运输发票借 库存商品A 30 库存商品B 30 库存商品C 30 应该税费~进项 贷应付账款,这样吗

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齐红老师 解答 2022-09-26 16:59

 你好1;   是的;分摊下即可; 对的  

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快账用户6238 追问 2022-09-26 17:00

如果这个月的A的运输发票没到,下个月到了,但是下个月只买了B 是不是还是借库存商品A 应交税费 贷应付账款这样

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齐红老师 解答 2022-09-26 17:20

你好; 是的;      把库存商品的金额计入 运费和材料款 ; 是的  

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 1. 你可以分配到库存商品 材料去 ; 避免  你的材料成本不准确的 
2022-09-26
同学你好 借,库存商品200000加上3000 借,应交税费一应增一进项 贷,银行存款
2020-10-11
学员您好: 这里计入应付账款更为合适,价费是计入采购成本的,那么对应科目直接贷应付账款。因为均是为采购业务发生的。不过计入其他应付款并不能说是错误的处理。
2021-01-11
你好,你再做一个借应付账款,借销售费用负数的。
2023-01-06
你好,这个运费已包含在主营业务收入里面了吗?如果包含了的话,借银行存款负数贷,主营业务收入负数,应交税费负数。
2021-09-18
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