好,是税务局那边不给你退税,不需要缴纳税款,免税,如果是的话,需要的。
老师您好,我我想咨询一下我们大概15年的时候,有一笔出口退税的外贸交易,当时在办理出口退税时因为对出口退税的时间把握的不是很清楚,我们去税局办理的时候窗口的老师也没有提醒我们这个税是可以抵扣的,所以当时把本应该出口退税的金额做了进项税转出,当时本来应该在增值税附列资料2里面的应做其他进项税转出那一栏的,结果填成了免抵退不得抵扣的进项税额,导致增值税申报表和出口退税申报表上有差额,今年由于金四的上线,税务局的老师联系我们,说让我们把免抵退不得抵扣的进项税额填红字,就可以了。所以我想问一下,我现在是不是可以去税务局把15年的出口退税及增值税的申报表做更正之后,那笔被转到进项税转出的金额又可以抵扣了是吗?
请问老师,我们公司进口了一批货物,然后当期也抵扣了增值税进项税额,但由于对方发错货,现在要退货,但对方说我们已经抵扣了,所以不能退税,那抵扣的进项税额还用做转出吗?
老师您好,我们是生产型纯出口退税企业,2021年因进项票没有收齐,所以延缓的出口退税时间,没有产生免抵税额,也就是说,有多少进项,申请多少退税,在今年4月份的时候才把21年的出口单据全部退完,并在4月产生了免抵税额,现在出口退税科要求写情况说明,什么原因造成的2021年没有产生免抵税额?怎么说明原因才合理呢?
老师,我现在有一批货物出口后由于各种原因,现在退回中国国内,按照进口的方式交了增值税和关税,那么现在还要再次出口,那么还用原来的那张进项采购发票做出口 退税吗?(第一次出口没做退税就退回了),还有关税是不是也抵扣成本
老师,我还是理解不了下面这句话:,而没有退的那一部分就是出口免征的税和已经抵顶内销的那部分进项税,即免抵税额. 出口的货物对应的进账让抵扣吗,如果不让抵扣,其实也分不清哪些进项对应出口货物。 出口离岸价称号✕(出口税率_退税率),这一部分为什么叫不得免征也不得抵扣的税额呢。 实际进账多,有留底,就可以退税了,真正的退税额高于留底,为什么叫免低,为什么还说抵顶内销,这什么还说这边不交那边不退,还要交附加税。谢谢老师!
老师您好,年终也就是做12月份账的时候,如何把本年利润结转到未分配利润呢?分录怎么写?是先结转本年利润再做损益结转吗?
计算第四题的存货跌价准备为什么合同价不✖️80% 市场价1100*20%
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老师,请问种植绿化费24年九月开票付款98000来,入账长期待摊费用里,每月已经在摊销,4月老板告知有尾款付了30000,现在这三万我要怎么做账
我对于这道题的答案,我是有疑问的。麻烦问一下,这道题它的答案到底正确还是不正确。 就他跟我以往理解的答案是有冲突的,然后我又找了书看了一下,总感觉不太对。所以我想问一下。 宋生老师,朴老师,家权老师,暖暖老师,小菲老师 apple老师都不要接手我的问题
每天中午单位负责员工就餐,发生的食堂采买计入哪里
郭老师啊,你上面的回答是在对我的问题的回复吗?
对的,是的,在回复你的。
我们公司原本是要做出口退税的,因为单据不齐全,出口退税没有通过,那我们对应的进项税还可以抵扣吗?还是需要把进项税转入此批货物的成本呢?谢谢
如果税务局那边给你免税了,不允许抵扣增值税,只能加税,合计多成本。
你上面的回复真的不在线,答非所问啊,老师呀
那你是听不懂吗? 不能退税的他有两种,一种是转内销,一种是免税呀, 你是什么情况的?
贸易型公司,采购国内货物,然后销售出口货物,原本是要去申请出口退税的,出口货物是免了销项税,退进项税,那进项税没有退回来,难道就不能抵扣了吗?因为资料不齐全,出口退税不通过,那我们采购进来时对应的进项税可以抵扣吗?
免税对应的进项不允许抵扣,就是不允许抵扣呀,你销售出去都没有交税,进项还能抵扣,201636号文件有规定,自己看一下的 不能抵扣内销的!
因为还有销售给其他客户的,几个老师的说法不一样,有的说可以抵扣进项税,
免税对应的进项不允许抵扣。201636号文件有规定,我需要给你拿出规定来看一下吗?
允许抵扣的依据是什么?
如果你们公司原本要做出口退税,但因为单据不齐全导致出口退税没有通过,那么根据相关税法规定,你们公司仍然可以抵扣相应的进项税。 具体来说,如果你们公司是一般纳税人,且取得了增值税专用发票等合法凭证,那么在进口货物时支付的进项税可以作为公司的成本抵扣增值税销项税。但是,如果你们公司没有取得合法凭证或者不符合相关税法规定,则无法抵扣进项税。 另外,如果你们公司放弃抵扣进项税,也可以选择将进项税转入货物的成本中
这是咱们会计学堂另一个老师回复我的
应该再问他,免税对应的进项还能抵扣,那国家不就赔钱了?谁来承担这一部分税款?201636号文件有规定,免税、简易计税对应的进项不允许抵扣,那这个又是怎么解释?
我继续问下他,谢谢老师
可以的,你可以问一下他。
我刚看了下,不能继续追问了,已经评价后,结束了
可以重新提问的,然后你备注一下找哪个老师就行。
回复,有问题 你单位对应的销售没有交税,进项就不可能抵扣的