直租业务收到专票可以抵扣的呀

老师,我想问一下,就是我们不是出口型企业嘛,然后那个我们也有部分一个内销,内销呢他们也是出口的,但是他们要的都是增值税专用发票,因为他们也用来做退税嘛,但是开的时候也没去了解那边是小规模呀,还是什么个体户,然后我们开了几家,他这个专票,因为他用来就是出口退税嘛,他是不是系统里面也都要做一个那个进项的抵扣啊,老师我担心的是也不知道他是什么样的一个企业,他要是不在系统里做这个进项的抵扣,那是不是就会形成一个滞留发票呀,对我们公司是不是有影响啊?
老师,我们是建筑桩基企业,2018年的老项目。现在刚结算,可是发现此项目进项税金多了近80万。因为是挂靠在别人资质的公司,后续也不会再有项目运作了,所以没有抵扣的价值了,我们想做进项税额转出做成本,因为还差成本票100多万,请问这样操作违背税法吗?可行吗?请指教!
老师你好,我们公司安装的光伏项目,是融资租赁公司融资给安装的,现在已经安装完毕,我们要付给融资租赁公司租金,分五年付清,我们想要设备发票,融资公司说是每个月根据我们付的租金,分五年给我们开全,每个月的发票包含租金和设备两个项目,这样合理吗?我们现在想要整套设备的发票,如果没有整套设备发票,我们营业执照和税务能办理增项吗?我们要办发电卖电给电力局的经营范围,设备发票分五年开齐的话,我们固定资产怎么入账呢
老师我们是一般纳税人的公司,8月我在认证平台看到房租发票对方开给我们了。金额10多万,我没有收到发票我忘记做进账上了,也不想更改企业所得税 跟财务报表的申报了。能不能做在11月份调整一下啊。以前没收到的发票我都做进去,收到发票直接放进去,这次太急忘记了
我们工程公司分包了国企项目的机械租赁,我们开具13%的专票给国企,那我们自己的没有设备,也是外租。 那我们进项和成本要怎么抵扣,我们做税务账的老师说因为是单纯的机械租赁就不可以用油、维修保养这些进项发票来抵扣 是这种说法吗??
老师,如果个人给公司卖一批货20万,公司可以打款给个人嘛?什么情况下公司可以把款打给个人,合理合法
购买办公电脑,金额低于多少钱,是不是可以直接录入管理费用-办公费,录入费用里面是不是就不需要计提折旧?
我们建了一个酒店,酒店建好所有的费用是1300万,请问需要交房产税吗?是原值高好,还是原值低好? 房产税是怎么交?
每个月都要做余额调节表吗?放在记账凭证上?
老师,我这个月开的销售发票,但进项发票上个月已经取得了,我把成本都做在当月可以吗?
老师因素分析法-连环替代法一直看不明白,视频课也看了还是觉得好复杂,麻烦老师指点
我们工厂自己只打样,偶尔做点大货,多数是委外加工的,那收到的小工序印花费下,测试服,计入哪里?
老师好,总商会收到企业或者个人自愿支持资金和会费收入分别记那个会计科目
2025年12月31日人数9人,参保人数6人,工商年报从业人数填写多少?
你好!请问十堰劳动局可以免费培训哪些项目啊
你问下你们主管税务机关看这个怎么回事
或者问下金税盘售后人员
他们也不知道,上月有一次,给手动解除了,这次不知道怎么还有
问下税务局的,看是不是故障还是真的有什么事
我们是新公司,去年5月份成立的,账上都无误,每月按时报税,就是有这个特殊业务-融资租赁的直租,这个和业务有关系吗?
不一定的哈 预警这个说不好的哈 建议去税务问下 如果没什么事 那就是系统的事情了
现在系统不认可之前的发票。我想把22年5月 至 2023年12月份的发票重新抵扣,有什么可行的办法吗?老师,是让客户冲红重新开具呢?还是有什么其他的办法?老师
估计可以冲红开估计是最好的呀
其实的想重新来就是去改报表了呀
如果对我服务满意的话,可以给我一个五星好评哦
22年_23年的进项税额可以做进项转出吗?老师?
开了红字发票可以转出
转出后需要交税,老师?税务上可以在认证这些发票,在抵扣这些转出吗。
可以抵扣后转出的哈,要交税的哈
不明白,老师?比如说,我进项发票转出18万,我之前销项20万。我已经交税2万。现在税务红色预警,监测不到18万进项发票,我现在做进项发票转出18万,在重新开具18万进项,重新认证。这样不就可以用重新开具18万的发票,来抵扣转出的18万吗?老师
是的呀,可以重开重新抵扣的哈,之前理解错了
进项税额转出,怎么做?老师?学堂有教程吗?
教程要问下客服,我不是很清楚呀