你好,首先您自己没设备,然后你也没有对外租赁进来,那您要是开租赁发票,那这个就属于虚假的业务了。 是单纯的租赁设备,那是没有油这些的,具体在合同约定清楚就行。
您好老师,去年有一张进项发票,是经营租赁机械租赁费,当然做的是借:工程施工--合同成本--机械租赁费1313274.32元 借:应交税费--进项税170725.68 贷:应付账款 然后结账成本 借:主营业务成本--设备使用费 1313274.32 贷:工程施工--合同成本--机械使用费1313274.32 元 前两天接到税务来电话,说这家企业注销了,当然给开的这进项发票,也没有交税,让我们这个月进项税转出老师进项税转出的凭证如何操作呢?
您好老师,去年有一张进项发票,是经营租赁机械租赁费,当然做的是借:工程施工--合同成本--机械租赁费1313274.32元 借:应交税费--进项税170725.68 贷:应付账款 然后结账成本 借:主营业务成本--设备使用费 1313274.32 贷:工程施工--合同成本--机械使用费1313274.32 元 前两天接到税务来电话,说这家企业注销了,当然给开的这进项发票,也没有交税,让我们这个月进项税转出老师进项税转出的凭证如何操作呢?
我们工程公司分包了国企项目的机械租赁,我们开具13%的专票给国企,那我们自己的没有设备,也是外租。 那我们进项和成本要怎么抵扣,我们做税务账的老师说因为是单纯的机械租赁就不可以用油、维修保养这些进项发票来抵扣 是这种说法吗??
老师我公司接了一个纯劳务的项目,现有机械给我们做事,给我们开的发票是机械租赁3个点的专票,这个发票是不是不能这么开,我们纯劳务是不是就是清包工了,不能抵扣进项,而且税率是不是应该开一个点
老师,我们企业是太阳能发电行业,税务分类是制造业,我们建项目是做的融资租赁的直租业务,就是我们项目上的进项发票,都是上海鼎源融资公司开给我们的租金发票,成本票也租金发票,现在金税系统出现红色预警,说是后台监测不到公司的进项发票,这样具体是什么原因呢?我们这个直租发票也能抵扣啊?请老师指点?有可能是金税系统的原因吗?老师
工商年报,社保基数假如每月都是6321的,养老单位16%个人是8%,单位缴费基数这一栏,有单位养老,单位失业,基本医疗,生育保险,我应该怎么计算呢,生育保险好像每月扣款都没扣过是吗,北京这边
一备多考,今年考中级的同时还可以考什么?
个税经营所得ab两表怎么填写
各位老师大家好,老板前期是公司还没有开公户呢,然后用老板自己的私人账户一直在开支,然后还信用卡的钱这个应该入账呢,就是用他个人的私人账户还自己的信用卡,请老师们指点一下,谢谢
老师,请问寺庙的财务报表怎么做,是之前是个人保管钱财,没有公账
老师,请问下股东是法人股,不是分红不交个税吗,那分红是不是要计入营业外收入还是什么科目,有没有具体的分录,谢谢
老师,我们是进口一般纳税人,之前月份有一笔进口增值税已经抵扣,本月这笔增值税对应的货物退运了,比如我本月销项税100,进项税50,有个地方老想不明白,我在计算本月应交增值税的时候,是100-50,为什么那个退运的增值税没有算到里头?
老师,请问一般纳税人上个月开的发票,这个月需要冲红,上个月已经加交过增值税了,这个月怎么办呢
发票开错税率且已经跨年,现准备红冲重开,但是会产生税款。缴纳税款的同时需要补缴滞纳金吗
老师我的是个体工商户,税务没有给我核定个人所得税 工资薪金所得 ,我可以给员工报税吗
然后进项发票,比如说有无这些是根据你实际情况,只要你有真实业务发生取得进项发票就可以抵扣的。
我的设备也是外租来再转租给国企,与国企签订的合同是要求我们包含机械(挖机、装载机这类)、动力燃油、维修保养、驾驶员、保险这些所有的东西。 那我们属于一般纳税人开具给国企的发票也是要开具13%的票吗?还是可以开具其它哪种类型子目的税额的票?
建筑机械在待操作时候是按9%开发票,开建筑服务的发票。