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老师,您看我这个应交税费的余额表,期末余额在贷方,暂时还没结转,怎么做分录及金额能调为期末余额为0

老师,您看我这个应交税费的余额表,期末余额在贷方,暂时还没结转,怎么做分录及金额能调为期末余额为0
2024-01-08 15:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-08 15:54

您好 请问什么原因要把应交税费的期末余额调整为0

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快账用户2545 追问 2024-01-08 15:56

应交税费期末余额可以在贷方么,在贷方表示什么

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齐红老师 解答 2024-01-08 16:23

应交税费期末余额可以在贷方  在贷方表示有税费需要上交

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快账用户2545 追问 2024-01-08 16:42

但是我实际业务是没有税费要交的

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齐红老师 解答 2024-01-08 17:30

那您这些税金的余额哪个不正确呢 还是所有的都不正确

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您好 请问什么原因要把应交税费的期末余额调整为0
2024-01-08
你好 这是重分类! 负债的负数,实质是资产,所以列到其他资产中了
2020-12-21
算了一下,最后就是这样的。
2023-03-25
同学你好 不能抵扣的就要转出
2024-07-04
什么意思?如果不是损益类的话,他都通常会有余额,有借方,有贷方,会有余额。这个转出未交增值税本身,它是属于二级明细科目,如果说对方做了三级呢,就是错误的,你直接把对方给你的余额里面的二级明细科目和三级明细科目合起来,作为你的期初转出未交增值税。
2021-12-24
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