可以的,年末统一暂估也可以

老师,马上年底了,跨年发票说要在汇算清缴之前拿到,但是听说前提是在今年暂估了成本,就是对于支付的款项,在年底前最好都做暂估吗?建筑行业暂估都在工程施工里面,这几个月公司没有收入,不好结转成本,就放工程施工里面一直放着行吗
你好老师,建设工程公司2月有190万收入,接下来一直到8月都没收入,如果我2月当月暂估入库把成本按照90%结转,工资每个月还有4万多,这样会导致后面几个月大额亏损,这个怎么处理报表能好看
你好老师,建设工程公司2月有190万收入,接下来一直到8月都没收入,如果我2月当月暂估入库把成本按照90%结转,工资每个月还有4万多,这样会导致后面几个月大额亏损,这个怎么处理报表能好看
老师好,如果上月工资表还没出来,我在做上月凭证的时候能否直接暂估一个数先做费用预提
你好我是新来的来了3个月发了第一次工资是2个半月的那个税也是这么扣的我能不能改一下现在每月扣我1800我工资也不高他每次都这么扣
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
等1月份工资表出来在调整可以吧
是的,可以调整,根据实际发生的工资调整之前的计提