同学你好,建议2月暂估入库把成本按90%结转,后续暂做冲回一部分,来保证亏损额较小。

你好老师,建设工程公司2月有190万收入,接下来一直到8月都没收入,如果我2月当月暂估入库把成本按照90%结转,工资每个月还有4万多,这样会导致后面几个月大额亏损,这个怎么处理报表能好看
你好老师,建设工程公司2月有190万收入,接下来一直到8月都没收入,如果我2月当月暂估入库把成本按照90%结转,工资每个月还有4万多,这样会导致后面几个月大额亏损,这个怎么处理报表能好看
老师,请问一下我们是一般纳税人公司,销售摩托车的,每个月进多少 销多少 ,都是记录的,按照实际销售去结转成本,可是现在做到7月份的账,发现一个问题,就是我销售的车库存负数了,但是车架号确认是这个,假如说以前开出去车型号错了 ,这样是不是就会导致我应该结转成本的型号没结转,然后不还结转的型号车少了的情况?那怎么做啊?因为车比较多,能不能暂估入库啊,后面放发票回来处理。
老师1月份付出去那200多万农民工工资没报个税,就是这段时间项目经理造了一部分工资表大概有130多万的工资表给我,差不多有70来个人,他说是可控的人可以报个税的人,但工资表造的是今年1月到4月或是2月到6月份的,每人只造了大概4个月的样子,我把这些个税都报在所属期7月份,但入职日期都要填1月或是2月,但这样每个人就都扣不到一点个税了,这个怎么办好呢,130多万的工资,不可能不交一点个税呀,我问项目经理可以把这些工资表的月份都改动一下,改到4-7月,我就把入职日期填到4月份,适当的交点个税(个税归公司承担)不,他说不能改,因为这些人有的6、7月份已经在其他地方有发工资了,这个要怎么操作才能交点个税呢