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老师我的留底税有几万,但想交点税,是不是本期我就少勾选点进项,但进项多了,没有抵扣有关系吗?如果我少抵扣进项,我的成本金额又高了,怎么处理呢?

2024-01-08 17:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-08 17:15

同学你好,进项多,不抵,没关系的。

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齐红老师 解答 2024-01-08 17:15

可以先按照发票暂估成本,等抵扣的时候在冲。

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快账用户4734 追问 2024-01-08 17:16

但我没抵扣那部分就要进成本?

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快账用户4734 追问 2024-01-08 17:17

我就是不想未抵扣那部分进去成本,进成本的话我成本金额高了

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齐红老师 解答 2024-01-08 17:26

当年发票可以暂估的,次年汇算前要做进来

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同学你好,进项多,不抵,没关系的。
2024-01-08
没关系的,可以按照你的实际需求来进项抵扣
2024-01-08
如果您本期有足够的进项税额,您可以根据实际情况适当减少本期勾选认证的进项税额,以平衡上期留抵税额和预缴税款。 如果您本期的销项税额较多,您可以考虑在保证成本正常进入12月的前提下,适当控制进项税额的勾选认证,以利用上期留抵税额和预缴税款来抵扣本期销项税额,从而达到平衡的目的。 需要注意的是,如果您的进项税额不勾选认证,将会进入待抵扣税额,待抵扣税额将在下期抵扣或者在符合相关条件的情况下申请退税。因此,您需要根据实际情况权衡利弊,合理调整进项税额的勾选认证。
2024-01-05
你好; 你一次性勾选才行的; 勾选后抵扣销项税 ;到时剩下的 部分留底 ; 留底的话税务局让你退税的话; 就得退税; 或者是有的部分税务局会考虑先让你做部分无票收入 来抵扣 留底进项税; 之后 发生业务 在按实际开票 ;红冲无票收入来处理 ; 意思就是 不要存在留底进项税; 避免退税的 情况  
2022-07-05
用多少结转多少,没认证的计入到待认证进项税额
2022-04-12
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