你好 需要的 含税的
1.老师我们公司名下买了汽车,公帐只付了首付,后续每个月还款,还的钱里面有本金,有利息,购入汽车和后续我该怎么做账?2.贷款利息,我计入固定资产原值还是费用化,财务费用-利息?3.我给汽车销售公司的利息,也找她们给我发票吗?我们是贷款买车不是融资租赁,一般纳税人,小企业会计准则,4.为什么开给我们购车的发票是一家公司,然后后续我们每个月月供是另外一家公司呢?谢谢,朴老师请不要回答,请求放过
请问老师,我们公司跟其他公司签订了借款合同,我们把钱借给他们,然后他们按月给我们付利息,年利率6%,然后我们家每月收到利息时给他们开具发票,这个钱是不是不能入财务费用只能做收入?我们是小规模单位,会计科目应交税费-应交增值税下面还有三级科目(看图片),请问三级科目应该选什么? 2021-08-20 10:51
请问老师,我是12月份初刚开通税务,我这个月账上打入2万元,票还没有开,我之前账上有两万是政府补助,我们小规模纳税人,种植大米,是免税农产品,那么我这个月是不是要开始做账,2022年的1月我要申报纳税吗?是企业所得税吗?还有我做账是不是,借:银行存款 贷:营业外收入。借:银行存款,贷:预收账款 12月末结转分录借:营业外收入 贷:本年利润 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润
老师您好,请问我们公司购买一辆车一共40万,但是贷款贷了三年属于长期借款,三年利息一共是5万,请问利息我怎么做分录?需要先把5万利息给计提吗还是每月还款的时候直接计入财务费用?
你好老师,我们公司借给其他公司一笔钱,在去年12月份对方归还了本金,并且收到对方给的5万的利息,我做了分录:借 应收利息,贷 财务费用,借 银行存款,贷 应收利息,现在2月份我给对方开了5万元的发票,我分录应该怎么写。借 ?,贷 其他业务收入 应交税费销项税额,借方应该是什么科目
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录
预估收入要做销项税的预估吗
对的 需要考虑增值税
我们收利息一方是开增值税专用发票还是普通发票?
普通发票就可以的,这个开出专票对方也抵扣不了。
对方是我们的关联公司,拿到发票只能全额入费用了
可以的,可以做财务费用利息呀。
老师,利息预估收入的借方是应收账款还是其他应收款呢?
应收账款收入的做这个。
老师企业间借款合同要交印花税吗?
不交的 不需要缴纳的