你好,一般是跟汇算一起。汇算后,填报
老师,财务报表年度申报和企业所得税年度申报(企业所得税汇算清缴)是一个吗
老师,所得税汇算财务报表我就按22年审计调整后的报表申报可以吗?之前22年四季度的季报就不修改了可以吗?
老师,更正以前年度的企业所得税汇算清缴申报,年度的财务报表在哪里更正
老师,年度财务报表是所得税汇算之前申报么
老师,我准备汇算了,汇算之前不是要先填写年度财务报表么?请问在哪里申报年度财务报表?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
先年报,后汇算吧?老师
你好,是这样子的,因为很多地方它是要求汇算清缴后的数据来报年报,所以一般年报在汇算后。