借固定资产,贷银行存款、长期应付款, 按月借长期应付款、财务费用,贷其他应付款或者是银行存款,这个是收到的,次月不折旧 周回去之前发票所有的都红冲吗?
我公司购买一固定资产,本来是应该是A公司投资购买,但是我公司临时垫付了,现在固定资产已到位,我公司做账借固定资产,如果能同时将该固定资产即在我公司名下,又同时显示为A公司欠我公司投资款,请问老师这个账务如何处理,谢谢老师!
老师,我想问下政府部门二级单位,在买车款没批下来的情况下,用了工资部分买了车,如何进行账务处理呢?然后等专款下来后又用于发工资怎么处理呢?问题是钱已经付了,这块我能不能现在就做支出,等款下来了我把支出调账成固定资产呢?后期发工资该如何处理就如何处理呢?或者有更好的办法处理吗?
老师,我们委托A公司帮我司建了一栋楼,完工后这栋楼于今年6月交付给我司,但是还有15%的余款未付,要等出了房产证才支付(房产证至今未出),之前付的款项都挂在其他应收款,我应该什么时候从其他应收款转为固定资产?什么时候开始计提折旧?等到房产证出了我司支付剩余15%的尾款后又该如何账务处理?如何计提折旧?
老师,早上好!请问公司购买分期付款的固定资产,如何账务处理?如何计提折旧?如果到期付款不足等原因供应商收回该资产又要怎么处理呢,谢谢
商贸企业采购的库存商品被法院低价拍卖,财务如何处理
老师,公司承担社保(单位部份+个人部份)不扣个人的,账务怎么处理
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
股权变更具体怎么操作
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
老师,这是筹划中,公司要准备买的
你好,后期你在重固定资产让对方给你开独立的发票,你叫上做成百姓红出固定资产折旧
请问老师,已交定金,以后分期付款,机器进场后每月按照全额折旧可以吗?
按照全额来算折旧,就跟你正常购买固定资产是一样的,第一个做固定资产也是全部的全额。
老师,如果后期因种种原因供应商收回该固定资产了,已经折旧的要怎么处理呢,固定资产没付清价款能做清算处理吗,如何做账务处理呢
借长期应付款、 银行 贷固定资产, 借累计折旧,贷管理费用或者主营业务成本,或者是以前年度损益调整。
不退的那一部分钱,借以前年度损益调整,或者是管理费用,或者是主营业务成本,贷长期应付款。
老师的意思以前折旧的要转出去,是吗
相当以前折旧的成本不可以算,是吗
所有的折旧都需要红冲呀。
老师,对方不退款只是把机器要回去了,以后不付款的,这要怎么做账务处理呢
开负数 冲收入 然后借销售费用 贷主营业务收入 应交税费
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。