借固定资产,贷银行存款、长期应付款, 按月借长期应付款、财务费用,贷其他应付款或者是银行存款,这个是收到的,次月不折旧 周回去之前发票所有的都红冲吗?

我公司购买一固定资产,本来是应该是A公司投资购买,但是我公司临时垫付了,现在固定资产已到位,我公司做账借固定资产,如果能同时将该固定资产即在我公司名下,又同时显示为A公司欠我公司投资款,请问老师这个账务如何处理,谢谢老师!
老师,我想问下政府部门二级单位,在买车款没批下来的情况下,用了工资部分买了车,如何进行账务处理呢?然后等专款下来后又用于发工资怎么处理呢?问题是钱已经付了,这块我能不能现在就做支出,等款下来了我把支出调账成固定资产呢?后期发工资该如何处理就如何处理呢?或者有更好的办法处理吗?
老师,我们委托A公司帮我司建了一栋楼,完工后这栋楼于今年6月交付给我司,但是还有15%的余款未付,要等出了房产证才支付(房产证至今未出),之前付的款项都挂在其他应收款,我应该什么时候从其他应收款转为固定资产?什么时候开始计提折旧?等到房产证出了我司支付剩余15%的尾款后又该如何账务处理?如何计提折旧?
老师,早上好!请问公司购买分期付款的固定资产,如何账务处理?如何计提折旧?如果到期付款不足等原因供应商收回该资产又要怎么处理呢,谢谢
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师,这是筹划中,公司要准备买的
你好,后期你在重固定资产让对方给你开独立的发票,你叫上做成百姓红出固定资产折旧
请问老师,已交定金,以后分期付款,机器进场后每月按照全额折旧可以吗?
按照全额来算折旧,就跟你正常购买固定资产是一样的,第一个做固定资产也是全部的全额。
老师,如果后期因种种原因供应商收回该固定资产了,已经折旧的要怎么处理呢,固定资产没付清价款能做清算处理吗,如何做账务处理呢
借长期应付款、 银行 贷固定资产, 借累计折旧,贷管理费用或者主营业务成本,或者是以前年度损益调整。
不退的那一部分钱,借以前年度损益调整,或者是管理费用,或者是主营业务成本,贷长期应付款。
老师的意思以前折旧的要转出去,是吗
相当以前折旧的成本不可以算,是吗
所有的折旧都需要红冲呀。
老师,对方不退款只是把机器要回去了,以后不付款的,这要怎么做账务处理呢
开负数 冲收入 然后借销售费用 贷主营业务收入 应交税费
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。