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你好,老师! 我想问下,企业10月通联支付平台收款,然后11月份才收到10月份手续费发票(专票)这个怎么做分录?

2024-01-09 10:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-09 10:51

你好,十月份当时怎么做的?做了以销售费用吗?

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你好,十月份当时怎么做的?做了以销售费用吗?
2024-01-09
你好,借其他货币资金贷主营业务收入应交税费。
2021-11-02
10 月份分录 10 月份的分录正确,借:财务费用 - 手续费 56,贷:银行存款 56,记录了手续费的支付。 11 月份分录 11 月份收到发票,一般将发票附在 10 月份记账凭证后即可。若要单独体现发票收到,可做分录:借:财务费用 - 手续费(发票)0,贷:应付账款 - 发票(手续费)0(金额为 0,仅用于说明),也可以在 10 月份凭证备注栏注明发票收到情况而不做此分录。
2024-12-25
九月份借管理费用 贷其他应付款 报销的时候 借其他应付款 贷银行存款
2023-10-23
借应付账款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷应付账款。
2023-03-21
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