你好,可以正常入账,不认证就行了 借,某某费用 应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额) 贷,银行存款

老师,您好!12月份收到了一张专用发票,开票日期是6月份的,6月份已经认证进项抵扣,这张发票还没有付款,我去查看以前也没有做这张发票相关的凭证,12月份收到这张发票应该怎么做账呢?
老师,您好,再认证进项发票时,弹出提示,您取得四张红字增值税专用发票,有一张被冲红,这个是什么意思
老师好,我今天申报7月增值税,我发现我之前的留抵税额够抵扣的,我7月的进项专票先不认证抵扣了,等我申报8月的时候不够再把7月那张进账专票认证抵扣,但是这样我7月做账这张专票已经是借方主营业务成本,贷方应付账款了,我8月再把这张重新抵扣,那我要怎么做账呢
老师,您好,本月取得专票费用发票一张,但是本月进项已够用,这张费用专票怎么入账呢
没有入账,但是这是一张专用发票,发票日期是2022年5月的,这是一张会议费专用发票,我现在需要怎么处理?
个人垫付公司款项,可以开具公司抬头吗?
老师,咨询行业的个体户能申请核定征收吗?以前都是核定征收,今年税局给改成查账征收了
你好,公立幼儿园伙食费食材的支出和人员工资怎么记
总公司将一批不使用的库存无偿给子公司,子公司该如何入账出库
老师,请问公司跨区作业预缴的增值税和企业所得税怎么做账?
老师你好,上一个季度的话,我是亏损了3万多,那这个季度的话又盈利了1万2000多,那我这个季度要交税
2月计提了社保,3月一个人离职,3月给他交了2月的社保,但是没发工资,怎么做账
公司2025年全年交税5000元,年终奖发了50万 导致第四季度没有交所得税,汇算清缴后是亏损的,我们不想退税,把年终奖做到2026年度,让2025年账上是盈利的且不需要退税还补了200多,但是这样造成一个问题就是我们2026年报季度企业所得税的时候填的应付职工薪酬那一栏与账面数据不符,与个税申报的是相符的,这样可以吗?
您好老师!汇算清缴要填的表有吗?可以发一份给我吗?我想听一下汇算清缴的课
老师,我公司一年的成本发票供应商开在了一张发票上,那这张发票我应该放在哪个凭证后?放在购进存货的凭证后吗?
如果这样入账,等以后认证时怎么做分录呢
借,应交税费-应交增值税(进项税额) 贷,应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)
老师,现在税局还是不允许有留抵,只能先放到待抵扣里是吧
是的,放在待抵扣,然后不要去勾选确认,就行了。
好的,谢谢老师!
不客气哈,希望给个五星好评哦